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索引號 11500228008652038C/2018-01152 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府 有效性
標題 中國共產黨梁平區委員會統一戰線工作部2017年部門決算情況說明
成文日期 2018-09-30 發布日期 2018-09-30
索引號 11500228008652038C/2018-01152
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府
有效性
標題 中國共產黨梁平區委員會統一戰線工作部2017年部門決算情況說明
成文日期 2018-09-30
發布日期 2018-09-30


一、部門基本情況
(一)職能職責。

1、調查研究統一戰線的理論和方針、政策;大力宣傳統一戰線方面的法律、法規、方針、政策;積極開展海內外統一戰線的宣傳工作;組織貫徹執行關于統一戰線方面的法律、法規、方針、政策及有關中央、市、縣文件精神;依法維護統戰對象的合法權益;檢查統一戰線方面的法律、法規、方針、政策、文件的貫徹落實執行情況。

2、了解全縣統戰工作的全面情況,向縣委、縣政府反映統一戰線的全面工作,提出開展統戰工作的意見和建議;協調統一戰線各方面的關系。

3、做好民族宗教、僑臺事務工作,依法對本縣民族宗教、臺僑事務進行管理、指導。開展對臺經濟工作。

4、負責黨外人士的政治安排;切實做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;會同有關部門做好少數民族干部的培養、選拔、推薦工作;做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍建設工作;

5、調查研究并反映我縣非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策性建議;團結、幫助、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。

6、調查研究黨外知識分子情況,反映意見,協調關系,提出政策性建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人士,做好無黨派知識分子代表人士的工作。

7、指導我縣統一戰線上統戰干部、統戰人士的培養、培訓工作,協調政府各有關部門的統戰工作;受縣委委托,領導縣工商聯黨組,指導縣工商聯工作;加強部內黨的思想、組織、作風建設。

8、完成梁平縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務。

(二)機構設置。

中共梁平縣委統戰部為縣委組成部門,內設辦公室、黨外人士科、民宗僑臺科和經濟科,下屬事業單位民主黨派服務中心。縣民宗辦、臺辦、僑辦為統戰部掛牌單位。

二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1,525.86萬元,支出總計1,525.86萬元。與2016年決算數相比,收支減少2,024.11萬元、下降57.02%,主要原因是2016年度有雙桂堂修繕工程等大筆專項資金結算。
本部門2017年度收入合計1,408.78萬元,其中:財政撥款收入1,408.78萬元,占100.00%。

本部門2017年度支出合計914.49萬元,其中:基本支出279.47萬元,占30.56%;項目支出635.02萬元,占69.44%。

本部門2017年度年末結轉和結余611.37萬元,較上年增加494.29萬元,主要原因是雙桂堂修繕保護工程資金結轉546.87萬元,少數民族扶貧資金結轉64.5萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1,408.78萬元,較上年決算數減少2,024.11萬元,下降58.96%。主要原因是2017年無雙桂堂修繕保護工程資金這筆專項資金收入。較年初預算數增加1,137.29萬元,增長418.92%。主要原因是年初預算經費不包含2016年度結轉的雙桂堂修繕工程專項資金。
本部門2017年度財政撥款支出864.06萬元,較上年決算數減少2,568.83萬元,下降74.83%。主要原因是2017年僅結算雙桂堂修繕工程的少部分尾款,大宗修繕款已于2016年度支付到工程方。較年初預算數增加525.93萬元,增長155.54%。主要原因是雙桂堂修繕工程款支出,年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出706.55萬元,占81.77%,較年初預算數增加436.66萬元,主要原因是用2016年度結轉資金撥付雙桂堂修繕資金尾款;公共安全支出95.20萬元,占11.02%,較年初預算數增加95.20萬元,主要原因是使用雙桂堂修繕工程資金用于雙桂堂消防設施建設;教育支出0.09萬元,占0.01%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是用于黨派服務中心培訓;社會保障與就業支出34.68萬元,占4.01%,較年初預算數減少12.03萬元,主要原因是按照規定降低了職工醫保繳費基數;醫療衛生與計劃生育支出12.18萬元,占1.41%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是按預算列支;農林水支出5.00萬元,占0.58%,較年初預算數增加5.00萬元,主要原因是使用2016年度結轉資金支付少數民族扶貧項目;住房保障支出10.36萬元,占1.20%,較年初預算數增加1.10萬元,主要原因是年中有新增因素,新增紀檢組成員。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出229.04萬元。其中:人員經費187.74萬元,較上年增加31.12萬元,主要原因是增人增資,新增三名紀檢組成員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費41.30萬元,較上年增加40.56萬元,主要原因是人數增加,物價上漲,公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費等。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計4.44萬元,較年初預算數減少7.26萬元,主要原因是按照三公經費相關規定,嚴格控制三公經費支出,較上年支出數減少9.41萬元,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國(境)費用1.65萬元,主要是用于臺辦主任赴臺參加研討會,費用支出較年初預算數減少0.05萬元,主要原因是嚴格執行因公出國(境)相關規定,較上年支出數增加1.65萬元,主要原因是2016年度無因公出國(境)發生,2017年度有一次因公出國(境)發生。
公務車購置費0.00萬元,主要原因是本年度未購置公務用車。
公務車運行維護費0.69萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少6.31萬元,主要原因是另有10萬公務用車運行維護費從2016年基本支出結轉結余資金中列支,未從當年財政撥款資金中列支。較上年支出數減少10.71萬元,主要原因另有10萬公務用車運行維護費從2016年基本支出結轉結余資金中列支,未從當年財政撥款資金中列支。
公務接待費2.10萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作和其他省市來相應部門來梁交流發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.90萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,較上年支出數減少0.35萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
(三)“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待53批次,700人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費30.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.69萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出41.30萬元,機關運行經費主要用于開支用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費等。機關運行經費較2016年增加40.56萬元,增長5,467.03%,主要原因是2017年度較2016年度新增水電費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等支出,2016年度僅有辦公費支出。
(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(四)預算績效管理情況說明。
2017年從編制預算開始,大力強化預算前績效評價,將所有財政撥款安排的200萬元以上的項目全部納入績效目標管理,加強績效評價結果的運用,績效評價好的優先納入預算,績效較差的調減預算,直至撤銷項目。推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展,加強不同財政政策間的橫向比較,為科學安排預算提供重要借鑒。
五、專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(三)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:02353552237。

統戰部2017年部門決算公開表.xls

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