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索引號 11500228008652038C/2017-01579 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 中國共產(chǎn)黨梁平縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19 發(fā)布日期 2017-09-19
索引號 11500228008652038C/2017-01579
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 中國共產(chǎn)黨梁平縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19
發(fā)布日期 2017-09-19

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策;大力宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策;積極開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作;組織貫徹執(zhí)行關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)中央、市、縣文件精神;依法維護統(tǒng)戰(zhàn)對象的合法權(quán)益;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策、文件的貫徹落實執(zhí)行情況。

2、了解全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況,向縣委、縣政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面工作,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

3、做好民族宗教、僑臺事務(wù)工作,依法對本縣民族宗教、臺僑事務(wù)進行管理、指導(dǎo)。開展對臺經(jīng)濟工作。

4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排;切實做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍建設(shè)工作;

5、調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;團結(jié)、幫助、教育非公有制經(jīng)濟代表人士,積極開展思想政治工作。

6、調(diào)查研究黨外知識分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人士,做好無黨派知識分子代表人士的工作。

7、指導(dǎo)我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線上統(tǒng)戰(zhàn)干部、統(tǒng)戰(zhàn)人士的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作;加強部內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。

8、完成梁平縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

中共梁平縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為縣委組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、黨外人士科、民宗僑臺科和經(jīng)濟科,下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。縣民宗辦、臺辦、僑辦為統(tǒng)戰(zhàn)部掛牌單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計3,549.97萬元,支出總計3,549.97萬元。與2015年決算數(shù)相比,收支增加651.84萬元、增長22.49%,主要原因是一是財政追加撥付大量雙桂堂修繕工程專項資金;二是統(tǒng)戰(zhàn)部業(yè)務(wù)較往年繁重、支出上升,三是新進人員,相應(yīng)開支增加。

本部門2016年度收入合計3,432.89萬元,其中:財政撥款收入3,432.89萬元,占100.00%。主要原因:財政追加撥付大量專項資金。

本部門2016年度支出合計3,432.89萬元,其中:基本支出157.36萬元,占4.58%;項目支出3,275.53萬元,占95.42%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.08萬元,較上年增加0.00萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入3,432.89萬元,較上年決算數(shù)增加631.84萬元,增長22.56%。主要原因是一是財政追加撥付大量雙桂堂修繕工程專項資金由統(tǒng)戰(zhàn)部轉(zhuǎn)賬撥付;二是統(tǒng)戰(zhàn)部業(yè)務(wù)較往年繁重、支出上升,三是新近人員,相應(yīng)開支增加,四是工資調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加3,195.44萬元,增長1,345.73%。主要原因:財政追加撥付大量專項資金。

本部門2016年度財政撥款支出3,432.89萬元,較上年決算數(shù)增加651.84萬元,增長23.44%。主要原因是一是財政追加撥付大量專項資金由統(tǒng)戰(zhàn)部撥付;二是統(tǒng)戰(zhàn)部業(yè)務(wù)較往年繁重、支出上升。較年初預(yù)算數(shù)增加3,128.79萬元,增長1,028.87%。主要原因是財政追加撥付大量專項資金。

部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3,358.49萬元,占97.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加3,124.22萬元,主要原因是支付雙桂堂修繕工程款項;社會保障與就業(yè)支出54.56萬元,占1.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.57萬元,主要原因是工資提標(biāo);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.41萬元,占0.30%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是工資提標(biāo);農(nóng)林水支出2.00萬元,占0.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元;住房保障支出7.43萬元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是工資提標(biāo)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出157.36萬元。其中:人員經(jīng)費156.62萬元,較上年增加43.24萬元,主要原因是工資提標(biāo)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、車補、通訊補貼以、機關(guān)公用經(jīng)費和運行經(jīng)費等。公用經(jīng)費0.74萬元,較上年減少25.13萬元,主要原因是將大部分公用經(jīng)費納入錄入人員經(jīng)費中列支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計13.85萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.45萬元,主要原因是公務(wù)用車減少,較上年支出數(shù)減少0.15萬元,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務(wù)用車1輛,同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)車運行維護費11.40萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)調(diào)研及檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,較上年支出數(shù)減少0.10萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)接待費2.45萬元,主要用于接待市委統(tǒng)戰(zhàn)部檢查工作,迎接韓國僧侶來梁參禪交流活動,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.35萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,較上年支出數(shù)減少0.05萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待30批次,300人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費81.67元,車均購置費0.00萬元,車均維護費11.40萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.74萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公用品購置和網(wǎng)絡(luò)維護。機關(guān)運行經(jīng)費較2015年減少25.13萬元,下降97.13%,主要原因是大量辦公經(jīng)費支出列支到一般公共財政撥款基本支出。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2016年本部門無政府采購支出。

(四)預(yù)算績效管理情況說明。

2016年從編制預(yù)算開始,大力強化預(yù)算前績效評價,將所有財政撥款安排的200萬元以上的項目全部納入績效目標(biāo)管理,加強績效評價結(jié)果的運用,績效評價好的優(yōu)先納入預(yù)算,績效較差的調(diào)減預(yù)算,直至撤銷項目。推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展,加強不同財政政策間的橫向比較,為科學(xué)安排預(yù)算提供重要借鑒。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02353552237。
















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