索引號 | 11500228008652361T/2020-00123 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室2020年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-02-11 | 發布日期 | 2020-02-11 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00123 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室2020年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2020-02-11 |
發布日期 | 2020-02-11 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。本單位在中共重慶市梁平區委領導下,負責協助區委領導處理區委日常工作。其主要職責為:圍繞黨的中心工作,協助區委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區的貫徹落實;收集和處理本區各鄉鎮(街道)、各部門單位有關“四個全面”、“五位一體”和黨的建設等各方面的重要信息,協助區委處理突發事件,及時、準確地向市委和區委報告,根據區委的要求和部署開展調查研究;按照區委要求,督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領導指示、批示和工作部署在本區各鄉鎮(街道)、區級各部門單位的貫徹落實情況,承辦市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實;負責區委全會、常委會、工作會、專題會等會務組織協調、記錄整理工作;負責區委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及檔案管理等工作,承擔區級黨政領導機關機要文件的傳遞任務;協助區委協調區人大、區政府、區政協的有關活動和有關事務工作;負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和加密傳真通信工作;承辦區委保密委員會的日常事務工作,履行主管全區行政區域內保密行政管理職能,審批密件印刷、復制、銷毀定點單位,指導協調全區黨政機關、社會團體和企事業單位的保密工作,監督管理經濟科技領域的保密工作,組織、參與、督促對失泄密事件的查處工作;負責區委重要公務接待工作,統籌協調區委領導同志的有關活動,承辦區委交辦的接待工作;負責統籌規劃全區檔案工作和指導檔案標準化建設管理工作,負責全區黨政群機關、企事業單位檔案行政管理工作,負責對全區法人、其他組織和個人貫徹執行檔案法律法規的情況進行監督、檢查,依法開展檔案綜合行政執法工作;承擔區委全面深化改革委員會的日常工作;完成區委交辦的其他工作等。
(二)單位構成。根據內設機構相關規定,本單位共設11個內設科室,分別為綜合科、會聯科、法規科、行政科(接待科)、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機要保密科。區委改革辦設在本單位。中共重慶市梁平區委研究室與區委辦公室合并辦公,內設綜合一科、調研二科。另下設黨政專用通信網絡管理中心,為正科級事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數1322.80萬元,其中:一般公共預算撥款1319.82萬元,上年結轉結余2.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加76.81萬元,主要是行政運行經費撥款增加3.83萬元,上年結轉2.98萬元,專項業務經費撥款增加70萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數1322.80萬元,其中:一般公共服務1141.58萬元,教育0.19萬元,社會保障和就業95.44萬元,衛生健康支出43.13萬元,住房保障42.46萬元。支出較去年增加76.81萬元,主要是基本支出增加6.81萬元,項目支出增加70萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1319.82萬元,一般公共預算財政撥款支出1319.82萬元,比2019年增加73.83萬元。其中:基本支出878.82萬元,比2019年增加3.83萬元,主要原因是人員調入、職工工資及津補貼調增等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出441萬元,比2019年增加70萬元,主要原因是新增項目區黨政內網運行服務費等,主要用于確保我區綜合行政大樓及1-3號樓所有單位內網辦公的正常開展等工作。
2020年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。(區委辦公室2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出)
四、“三公”經費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2020年“三公”經費預算48萬元,比2019年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2019年相比無變化, 主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費16萬元,比2019年減少0.5萬元,主要原因是進一步壓縮公務接待規模和人次,嚴格控制接待標準;公務用車運行維護費32萬元,比2019年減少0.5萬元,主要原因是進一步合理調度車輛,對日常維修保養嚴把審核關;公務用車購置費0萬元,與2019年相比無變化, 主要原因是無公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費143.6萬元,比上年減少7.7萬元,主要原因是本單位嚴格貫徹落實過緊日子的思想,在全區做好厲行節約表率,主動壓縮辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款441萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛7 輛,其中主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛、應急保障用車4輛,特種專業技術技術用車1輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:徐曉軍 聯系方式:? 023-53226113