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索引號 11500228008652038C/2019-00737 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府 有效性
標題 中共重慶市梁平區委宣傳部2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30 發布日期 2019-09-30
索引號 11500228008652038C/2019-00737
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府
有效性
標題 中共重慶市梁平區委宣傳部2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30
發布日期 2019-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行中央、市委和區委有關意識形態方面的方針政策。

2.負責指導全區學習型黨組織建設,加強各級干部的思想建設工作,規劃、部署全局性思想政治工作任務;配合區委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

3.負責指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳工作,加強理論隊伍建設;負責全區哲學社會科學的規劃、立項及社科基金管理。

4.負責引導社會輿論,指導、監督、管理和協調全區新聞、出版工作,負責管理區廣播電視臺、梁平報、梁平網及所有區級媒體,負責指導協調全區網絡安全、網絡輿情、網絡陣地建設。

5.負責從宏觀上指導全區群眾文化活動、公共文化服務體系建設、文化產業發展、文藝產品生產和文化市場管理。

6.負責研究、制定全區精神文明建設規劃,指導、協調全區的精神文明建設工作。

7.負責指導、協調全區對外宣傳工作,制定全區對外宣傳的整體規劃,確定并審核對外宣傳的內容;組織對外宣傳重大活動,協調并會同有關部門做好來訪記者的接待管理工作;統籌協調和管理互聯網新聞宣傳工作。

8.按照區委的統一部署,對宣傳文化系統各部門(單位)及有關人民團體的工作實施指導、協調;負責全區社科、新聞、文藝評獎管理工作。

9.負責宣傳文化系統干部教育培訓和人才隊伍建設;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作。

10.負責全區企業、自收自支事業單位的政工職稱評審。

11.完成區委交辦的其他任務。

(二)機構設置。中共重慶市梁平區委宣傳部內設區精神文明建設委員會辦公室和5個職能科室:辦公室、宣教科、理論科、新聞科、文明建設科。中共重慶市梁平區委網絡安全和信息化領導小組辦公室(掛重慶市梁平區互聯網信息辦公室、中共重慶市梁平區委對外宣傳辦公室牌子)設在中共重慶市梁平區委宣傳部,內設法制科。

(三)單位構成。本部門不包含二級預算單位。

(四)機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,對此專門說明如下:一是機構改革要求。將新聞出版、掃黃打非、電影管理等職能職責劃入本部門。二是機構調整情況。目前,區新聞出版局、區政府新聞辦公室掛牌在本部門,區文明辦由內設機構調整為設在機構,同時,本部門新增新聞出版科、文藝科。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中,根據本部門2018年末財政財務管理實際,2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1039.55萬元,支出總計1039.55萬元。收支較上年決算數增加12.49萬元、增長1.2%,主要原因是績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,增加市級部門撥付《好人鄧平壽》巡演補助經費、微宣講經費、課題調研經費等,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設等項目經費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1039.55萬元,較上年決算數增加12.49萬元,增長1.2%,主要原因是績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,增加市級部門撥付《好人鄧平壽》巡演補助經費、微宣講經費、課題調研經費等,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設等項目經費。其中:財政撥款收入921.91萬元,占88.68%;其他收入117.64萬元,占11.32%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1039.55萬元,較上年決算數增加12.49萬元,增長1.2%,主要原因是績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,開展了《好人鄧平壽》巡演、微宣講片區賽、課題調研等。其中:基本支出401.91萬元,占38.66%;項目支出637.64萬元,占61.34%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數減少0.01萬元,下降100%,主要原因是上年職工公務卡支出有一筆沒有及時報賬。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入921.91萬元,較上年決算數增加17.19萬元,增長1.9%。主要原因是績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設等項目經費。較年初預算數增加132.17萬元,增長16.74%。主要原因是年中追加安排了績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出921.91萬元,較上年決算數增加17.19萬元,增長1.9%。主要原因是績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設等項目經費。較年初預算數增加132.17萬元,增長16.74%。主要原因是績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數減少0.01萬元,下降100%,主要原因是上年職工公務卡支出有一筆沒有及時報賬。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出797.64萬元,占86.52%,較年初預算數增加79.33萬元,增長11.04%,主要原因是績效考核獎、津補貼提標等。

(2)社會保障與就業支出90.25萬元,占9.79%,較年初預算數增加52.84萬元,增長141.25%,主要原因是健康休養費調標、工資調標引起的機關事業單位基本養老保險、職業年金支出上調、2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。

(3)醫療衛生與計劃生育支出18.48萬元,占2%,與年初預算數一致。

(4)住房保障支出15.54萬元,占1.69%,與年初預算數一致。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出401.91萬元。其中:人員經費336.83萬元,較上年決算數增加96.4萬元,增長40.09%,主要原因是績效考核獎和健康休養費、津補貼提標,2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、撫恤金、健康休養費等。公用經費65.08萬元,較上年決算數減少14.16萬元,下降17.87%,主要原因是節儉了開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費等。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計26.83萬元,較年初預算數增加11.83萬元,增長78.87%,主要原因是組織非遺文化企業到香港參加“2019香港國際授權展”支出11.35萬,未列入預算;公務用車運行維護費比預算數增加0.63萬。較上年支出數增加11.88萬元,增長79.46%,主要原因是組織非遺文化企業到香港參加“2019香港國際授權展”支出11.35萬,到市級部門聯系協調工作較多。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用11.35萬元,主要是用于組織非遺文化企業到香港參加“2019香港國際授權展”。費用支出較年初預算數增加11.35萬元,增長100%,主要原因是年初未列入預算。較上年支出數增加11.35萬元,增長100%,主要原因是上年未產生因公出國(境)費用,本年組織非遺文化企業到香港參加“2019香港國際授權展”支出11.35萬。

公務車購置費0萬元,費用支出與年初預算數一致。與上年支出數一致。

公務用車運行維護費3.13萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、到鄉鎮調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.63萬元,增長25.2%,主要原因是到市級部門聯系協調工作較多。較上年支出數增加0.71萬元,增長29.34%,主要原因是到市級部門聯系協調工作較多。

公務接待費12.35萬元,主要用于接待市級以上媒體記者蒞梁采訪報道我區經濟社會發展情況、曬秋節、豐收節、百里竹海開園、柚博會等活動,以及接待市級部門蒞梁調研、開展微宣講片區比賽、宣講習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神等。費用支出較年初預算數減少0.15萬元,下降1.2%,主要原因是嚴格控制接待標準。較上年支出數減少0.18萬元,下降1.44%,主要原因是嚴格控制接待標準。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計1個團組,3人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待85批次653人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費189元,車均購置費0萬元,車均維護費3.13萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度機關運行經費支出65.08萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數減少14.16萬元,減少17.87%,主要原因是節儉開支。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作情況。

根據預算績效管理要求,本部門對7個項目開展了績效自評,涉及資金470萬元。對4個項目開展了重點績效評價,涉及資金405萬元,從評價情況來看,各項目基本上都達到了預期的效果。

(二)績效目標自評結果。

項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,“區委理論中心組學習經費”“輿情處置、監測和網絡安全應急經費”“彩鈴、@微播梁平、重慶日報農村版經費”等7個項目的預算執行率達100%。主要產出和效果:一是理論武裝扎實推進;二是主流輿論不斷壯大;三是對外宣傳持續升溫;四是文明建設成效顯著;五是文化事業蓬勃發展。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:02353222402

宣傳部2018年度區級部門決算公開.xlsx

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