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索引號 11500228008652038C/2019-00737 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30 發(fā)布日期 2019-09-30
索引號 11500228008652038C/2019-00737
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30
發(fā)布日期 2019-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行中央、市委和區(qū)委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),加強(qiáng)各級干部的思想建設(shè)工作,規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù);配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,加強(qiáng)理論隊伍建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)哲學(xué)社會科學(xué)的規(guī)劃、立項及社科基金管理。

4.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)新聞、出版工作,負(fù)責(zé)管理區(qū)廣播電視臺、梁平報、梁平網(wǎng)及所有區(qū)級媒體,負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)群眾文化活動、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文藝產(chǎn)品生產(chǎn)和文化市場管理。

6.負(fù)責(zé)研究、制定全區(qū)精神文明建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)的精神文明建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作,制定全區(qū)對外宣傳的整體規(guī)劃,確定并審核對外宣傳的內(nèi)容;組織對外宣傳重大活動,協(xié)調(diào)并會同有關(guān)部門做好來訪記者的接待管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作。

8.按照區(qū)委的統(tǒng)一部署,對宣傳文化系統(tǒng)各部門(單位)及有關(guān)人民團(tuán)體的工作實施指導(dǎo)、協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)全區(qū)社科、新聞、文藝評獎管理工作。

9.負(fù)責(zé)宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè);聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識分子,配合有關(guān)部門做好知識分子工作。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)、自收自支事業(yè)單位的政工職稱評審。

11.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部內(nèi)設(shè)區(qū)精神文明建設(shè)委員會辦公室和5個職能科室:辦公室、宣教科、理論科、新聞科、文明建設(shè)科。中共重慶市梁平區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(掛重慶市梁平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中共重慶市梁平區(qū)委對外宣傳辦公室牌子)設(shè)在中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部,內(nèi)設(shè)法制科。

(三)單位構(gòu)成。本部門不包含二級預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。將新聞出版、掃黃打非、電影管理等職能職責(zé)劃入本部門。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。目前,區(qū)新聞出版局、區(qū)政府新聞辦公室掛牌在本部門,區(qū)文明辦由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整為設(shè)在機(jī)構(gòu),同時,本部門新增新聞出版科、文藝科。三是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1039.55萬元,支出總計1039.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加12.49萬元、增長1.2%,主要原因是績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,增加市級部門撥付《好人鄧平壽》巡演補(bǔ)助經(jīng)費、微宣講經(jīng)費、課題調(diào)研經(jīng)費等,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)等項目經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1039.55萬元,較上年決算數(shù)增加12.49萬元,增長1.2%,主要原因是績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,增加市級部門撥付《好人鄧平壽》巡演補(bǔ)助經(jīng)費、微宣講經(jīng)費、課題調(diào)研經(jīng)費等,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)等項目經(jīng)費。其中:財政撥款收入921.91萬元,占88.68%;其他收入117.64萬元,占11.32%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1039.55萬元,較上年決算數(shù)增加12.49萬元,增長1.2%,主要原因是績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,開展了《好人鄧平壽》巡演、微宣講片區(qū)賽、課題調(diào)研等。其中:基本支出401.91萬元,占38.66%;項目支出637.64萬元,占61.34%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降100%,主要原因是上年職工公務(wù)卡支出有一筆沒有及時報賬。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入921.91萬元,較上年決算數(shù)增加17.19萬元,增長1.9%。主要原因是績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)等項目經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加132.17萬元,增長16.74%。主要原因是年中追加安排了績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出921.91萬元,較上年決算數(shù)增加17.19萬元,增長1.9%。主要原因是績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金,減少了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)等項目經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加132.17萬元,增長16.74%。主要原因是績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降100%,主要原因是上年職工公務(wù)卡支出有一筆沒有及時報賬。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出797.64萬元,占86.52%,較年初預(yù)算數(shù)增加79.33萬元,增長11.04%,主要原因是績效考核獎、津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

(2)社會保障與就業(yè)支出90.25萬元,占9.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.84萬元,增長141.25%,主要原因是健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)、工資調(diào)標(biāo)引起的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出上調(diào)、2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.48萬元,占2%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)住房保障支出15.54萬元,占1.69%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出401.91萬元。其中:人員經(jīng)費336.83萬元,較上年決算數(shù)增加96.4萬元,增長40.09%,主要原因是績效考核獎和健康休養(yǎng)費、津補(bǔ)貼提標(biāo),2名退休死亡人員喪葬費及一次性撫恤金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、撫恤金、健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費65.08萬元,較上年決算數(shù)減少14.16萬元,下降17.87%,主要原因是節(jié)儉了開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計26.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加11.83萬元,增長78.87%,主要原因是組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”支出11.35萬,未列入預(yù)算;公務(wù)用車運行維護(hù)費比預(yù)算數(shù)增加0.63萬。較上年支出數(shù)增加11.88萬元,增長79.46%,主要原因是組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”支出11.35萬,到市級部門聯(lián)系協(xié)調(diào)工作較多。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用11.35萬元,主要是用于組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元,增長100%,主要原因是年初未列入預(yù)算。較上年支出數(shù)增加11.35萬元,增長100%,主要原因是上年未產(chǎn)生因公出國(境)費用,本年組織非遺文化企業(yè)到香港參加“2019香港國際授權(quán)展”支出11.35萬。

公務(wù)車購置費0萬元,費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。與上年支出數(shù)一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費3.13萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元,增長25.2%,主要原因是到市級部門聯(lián)系協(xié)調(diào)工作較多。較上年支出數(shù)增加0.71萬元,增長29.34%,主要原因是到市級部門聯(lián)系協(xié)調(diào)工作較多。

公務(wù)接待費12.35萬元,主要用于接待市級以上媒體記者蒞梁采訪報道我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況、曬秋節(jié)、豐收節(jié)、百里竹海開園、柚博會等活動,以及接待市級部門蒞梁調(diào)研、開展微宣講片區(qū)比賽、宣講習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,下降1.2%,主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.18萬元,下降1.44%,主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計1個團(tuán)組,3人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待85批次653人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費189元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費3.13萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出65.08萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護(hù)費以及其他費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少14.16萬元,減少17.87%,主要原因是節(jié)儉開支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對7個項目開展了績效自評,涉及資金470萬元。對4個項目開展了重點績效評價,涉及資金405萬元,從評價情況來看,各項目基本上都達(dá)到了預(yù)期的效果。

(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果。

項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“區(qū)委理論中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費”“輿情處置、監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急經(jīng)費”“彩鈴、@微播梁平、重慶日報農(nóng)村版經(jīng)費”等7個項目的預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。主要產(chǎn)出和效果:一是理論武裝扎實推進(jìn);二是主流輿論不斷壯大;三是對外宣傳持續(xù)升溫;四是文明建設(shè)成效顯著;五是文化事業(yè)蓬勃發(fā)展。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02353222402

宣傳部2018年度區(qū)級部門決算公開.xlsx

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