索引號 | 11500228008652038C/2018-01145 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨梁平區委員會宣傳部2017年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-09-30 | 發布日期 | 2018-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2018-01145 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨梁平區委員會宣傳部2017年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2018-09-30 |
發布日期 | 2018-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行中央、市委和區委有關意識形態方面的方針政策。
2.負責指導全區學習型黨組織建設,加強各級干部的思想建設工作,規劃、部署全局性思想政治工作任務;配合區委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
3.負責指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳工作,加強理論隊伍建設;負責全區哲學社會科學的規劃、立項及社科基金管理。
4.負責引導社會輿論,指導、監督、管理和協調全區新聞、出版工作,負責管理區廣播電視臺、梁平報、梁平網及所有區級媒體,負責指導協調全區網絡安全、網絡輿情、網絡陣地建設。
5.負責從宏觀上指導全區群眾文化活動、公共文化服務體系建設、文化產業發展、文藝產品生產和文化市場管理。
6.負責研究、制定全區精神文明建設規劃,指導、協調全區的精神文明建設工作。
7.負責指導、協調全區對外宣傳工作,制定全區對外宣傳的整體規劃,確定并審核對外宣傳的內容;組織對外宣傳重大活動,協調并會同有關部門做好來訪記者的接待管理工作;統籌協調和管理互聯網新聞宣傳工作。
8.按照區委的統一部署,對宣傳文化系統各部門(單位)及有關人民團體的工作實施指導、協調;負責全區社科、新聞、文藝評獎管理工作。
9.負責宣傳文化系統干部教育培訓和人才隊伍建設;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作。
10.負責全區企業、自收自支事業單位的政工職稱評審。
11.完成區委交辦的其他任務。
(二)機構設置。中共重慶市梁平區委宣傳部內設區精神文明建設委員會辦公室和5個職能科室:區精神文明建設委員會辦公室、辦公室、宣教科、理論科、新聞科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1,027.06萬元,支出總計1,027.06萬元。與2016年決算數相比,收支增加101.41萬元、增長10.96%,主要原因是新增了開展鄉村少年宮主題實踐活動、采柚節對外宣傳工作、基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設、“行走梁平、感知梁平”電視詩文征集、錄制展播等經費,減少了百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動等經費。
本部門2017年度收入合計1,027.06萬元,其中:財政撥款收入904.72萬元,占88.09%;其他收入122.34萬元,占11.91%。
本部門2017年度支出合計1,027.05萬元,其中:基本支出319.67萬元,占31.13%;項目支出707.38萬元,占68.87%。
本部門2017年度年末結轉和結余0.01萬元,較上年增加0.01萬元,主要原因是職工公務卡支出沒有及時報賬。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入904.72萬元,較上年決算數增加32.80萬元,增長3.76%。主要原因是新增了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設、“行走梁平、感知梁平”電視詩文征集、錄制展播等經費,減少了百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動等經費。較年初預算數增加338.10萬元,增長59.67%。主要原因是年中追加安排宣傳文化工作基金、群眾文化活動經費、彩鈴費用、對外宣傳經費、基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設、“行走梁平、感知梁平”電視詩文征集、錄制展播等經費。
本部門2017年度財政撥款支出904.71萬元,較上年決算數增加8.78萬元,增長0.98%。主要原因是新增了基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設、“行走梁平、感知梁平”電視詩文征集、錄制展播等經費,減少了百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動等經費,上年結余的24萬元在本年支出。較年初預算數增加338.08萬元,增長59.67%。主要原因是年中追加安排并支出了宣傳文化工作基金、群眾文化活動經費、彩鈴費用、對外宣傳經費、基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設、“行走梁平、感知梁平”電視詩文征集、錄制展播等經費。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出801.61萬元,占88.60%,較年初預算數增加316.63萬元,主要原因是年中追加安排并支出了宣傳文化工作基金、群眾文化活動經費、彩鈴費用、對外宣傳經費、基層宣傳思想工作示范點打造、社會主義核心價值觀主題公園建設、“行走梁平、感知梁平”電視詩文征集、錄制展播等經費;社會保障與就業支出51.28萬元,占5.67%,較年初預算數減少3.56萬元,主要原因是有人員調出;醫療衛生與計劃生育支出14.85萬元,占1.64%,與年初預算數一致;住房保障支出12.96萬元,占1.43%,較年初預算數增加1.02萬元,主要原因是人員職務調整、工資調整提高了住房公積金基數;其他支出24.00萬元,占2.65%,較年初預算數增加24.00萬元,主要原因是開展了鄉村少年宮主題實踐活動。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出319.67萬元。其中:人員經費240.43萬元,較上年增加40.07萬元,主要原因是人員職務調整、工資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費79.24萬元,較上年增加28.35萬元,主要原因是物價上漲,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費等。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計14.95萬元,較年初預算數減少2.05萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,公務車運行維護費有所下降,較上年支出數減少5.06萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費2.42萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、下鄉調研檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數減少1.58萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,較上年支出數減少4.62萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費12.53萬元,主要用于接待中央、市級媒體、市級部門、其他區縣到到我區開展采訪、調研、學習考察,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.47萬元,主要原因是嚴格控制接待標準,較上年支出數減少0.43萬元,主要原因是嚴格控制接待標準。
(三)“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待146批次,857人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費146.24元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.42萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出79.24萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費以及其他費用。機關運行經費較2016年增加28.35萬元,增長55.72%,主要原因是本單位今年加大了與市級部門對接工作的力度,差旅費增加,機關內部學習資料印制較多,印刷費增加,承辦的會議較多,會議費增加,此外部分原因是由物價上漲造成。
(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
(四)預算績效管理情況說明。
(1)預算績效管理工作情況。應當按照如下格式說明:根據預算績效管理要求,我部對8個項目開展了績效自評,涉及資金262萬元。對3個項目開展了重點績效評價,涉及資金160萬元,從評價情況來看,各項目基本上都達到了預期的效果。
五、專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53222402。