索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01578 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中國共產(chǎn)黨梁平縣委員會(huì)宣傳部2016年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2017-09-19 | 發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01578 |
發(fā)文字號(hào) | |
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體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中國共產(chǎn)黨梁平縣委員會(huì)宣傳部2016年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2017-09-19 |
發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣的理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
2、負(fù)責(zé)全縣的新聞宣傳和黨報(bào)黨刊發(fā)行工作,引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞、出版單位的工作。對(duì)縣文化委的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo);領(lǐng)導(dǎo)和管理縣新聞中心、縣電視臺(tái)的工作。
3、負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn);負(fù)責(zé)全縣性文藝、新聞出版評(píng)獎(jiǎng)管理工作;領(lǐng)導(dǎo)縣文聯(lián),代管縣作家協(xié)會(huì),并在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作;配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作;領(lǐng)導(dǎo)縣社科聯(lián)。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理工作。領(lǐng)導(dǎo)縣委對(duì)外宣傳辦公室。
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的精神文明建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)縣精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室。
7、有關(guān)干部管理工作按縣委有關(guān)規(guī)定辦理。制定對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(街道黨工委)宣傳干部和縣屬部門骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)全縣企業(yè)、自收自支事業(yè)單位的政工職稱的評(píng)審。
9、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共梁平縣委宣傳部為中共梁平縣委組成部門,內(nèi)設(shè)4個(gè)科室,分別是辦公室、理教科、宣傳科、輿情信息科,下屬單位1個(gè),為梁平縣網(wǎng)絡(luò)信息中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)925.65萬元,支出總計(jì)925.65萬元。與2015年決算數(shù)相比,收支增加132.46萬元、增長16.70%,主要原因是開展了非遺紀(jì)錄片《小師傅》的攝制工作、百名知名媒體總編走進(jìn)梁平宣傳活動(dòng)、重慶市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動(dòng)等。
本部門2016年度收入合計(jì)901.65萬元,其中:財(cái)政撥款收入871.92萬元,占96.70%;其他收入29.73萬元,占3.30%。
本部門2016年度支出合計(jì)925.65萬元,其中:基本支出251.24萬元,占27.14%;項(xiàng)目支出674.41萬元,占72.86%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年減少24.00萬元,主要原因是2015年有一項(xiàng)外宣工作未開展,而在2016年開展并支出。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入871.92萬元,較上年決算數(shù)增加106.39萬元,增長13.90%。主要原因是新增了非遺紀(jì)錄片《小師傅》攝制工作經(jīng)費(fèi)、百名知名媒體總編走進(jìn)梁平宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、重慶市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等的撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加309.44萬元,增長55.01%。主要原因是年中追加安排了“十二五”輝煌成就圖片展經(jīng)費(fèi)、拍攝《小師傅》系列電視紀(jì)錄片工作經(jīng)費(fèi)、梁平賦征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、百名知名媒體總編走進(jìn)梁平宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、重慶市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出895.92萬元,較上年決算數(shù)增加154.39萬元,增長20.82%。主要原因是開展了非遺紀(jì)錄片《小師傅》的攝制工作、百名知名媒體總編走進(jìn)梁平宣傳活動(dòng)、重慶市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動(dòng)等。較年初預(yù)算數(shù)增加309.44萬元,增長52.76%。主要原因是支出了“十二五”輝煌成就圖片展經(jīng)費(fèi)、拍攝《小師傅》系列電視紀(jì)錄片工作經(jīng)費(fèi)、梁平賦征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、百名知名媒體總編走進(jìn)梁平宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、重慶市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出805.95萬元,占89.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加306.04萬元,主要原因是新增支出了“十二五”輝煌成就圖片展經(jīng)費(fèi)、拍攝《小師傅》系列電視紀(jì)錄片工作經(jīng)費(fèi)、梁平賦征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、百名知名媒體總編走進(jìn)梁平宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、重慶市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等;社會(huì)保障與就業(yè)支出60.15萬元,占6.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.40萬元,主要原因是工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)等基數(shù)上調(diào);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.36萬元,占1.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元;住房保障支出13.46萬元,占1.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出251.24萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)200.35萬元,較上年增加19.72萬元,主要原因是工資調(diào)標(biāo)以及工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)50.89萬元,較上年增加3.04萬元,主要原因是物價(jià)上漲,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.01萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元,主要原因是公車改革減少公務(wù)車1輛,較上年支出數(shù)減少4.80萬元,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是我部門今年實(shí)施公車改革,減少公務(wù)用車1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元,主要原因是公車改革減少公務(wù)車1輛,較上年支出數(shù)減少4.20萬元,主要原因是實(shí)施公車改革,減少公務(wù)用車1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)12.97萬元,主要用于接待中央、市級(jí)媒體、市級(jí)部門、其他區(qū)縣到到我縣開展采訪活動(dòng),到我單位調(diào)研宣傳工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),較上年支出數(shù)減少0.60萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待135批次,812人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費(fèi)159.69元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)7.04萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.89萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加3.04萬元,增長6.36%,主要原因:一是加大了“兩學(xué)一做”集中學(xué)習(xí)力度,較往年印發(fā)的學(xué)習(xí)資料有所增加,二是物價(jià)上漲。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53222402。