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索引號 11500228008652038C/2017-01578 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府 有效性
標題 中國共產黨梁平縣委員會宣傳部2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19 發布日期 2017-09-19
索引號 11500228008652038C/2017-01578
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主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府
有效性
標題 中國共產黨梁平縣委員會宣傳部2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19
發布日期 2017-09-19

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、負責指導全縣的理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

2、負責全縣的新聞宣傳和黨報黨刊發行工作,引導社會輿論,指導、協調新聞、出版單位的工作。對縣文化委的工作實施方針、政策的指導;領導和管理縣新聞中心、縣電視臺的工作。

3、負責從宏觀上指導精神產品的生產;負責全縣性文藝、新聞出版評獎管理工作;領導縣文聯,代管縣作家協會,并在政治方向和方針、政策方面實施領導。

4、負責規劃、部署全局性思想政治工作;配合有關部門做好黨員教育工作;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;領導縣社科聯。

5、負責指導、協調全縣對外宣傳工作;負責國際互聯網絡新聞宣傳管理工作。領導縣委對外宣傳辦公室。

6、負責指導、協調全縣的精神文明建設工作。領導縣精神文明建設委員會辦公室。

7、有關干部管理工作按縣委有關規定辦理。制定對鄉鎮黨委(街道黨工委)宣傳干部和縣屬部門骨干的培訓規劃并組織實施。

8、負責全縣企業、自收自支事業單位的政工職稱的評審。

9、完成縣委交辦的其他任務。

(二)機構設置。

中共梁平縣委宣傳部為中共梁平縣委組成部門,內設4個科室,分別是辦公室、理教科、宣傳科、輿情信息科,下屬單位1個,為梁平縣網絡信息中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計925.65萬元,支出總計925.65萬元。與2015年決算數相比,收支增加132.46萬元、增長16.70%,主要原因是開展了非遺紀錄片《小師傅》的攝制工作、百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動等。

本部門2016年度收入合計901.65萬元,其中:財政撥款收入871.92萬元,占96.70%;其他收入29.73萬元,占3.30%。

本部門2016年度支出合計925.65萬元,其中:基本支出251.24萬元,占27.14%;項目支出674.41萬元,占72.86%。

本部門2016年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年減少24.00萬元,主要原因是2015年有一項外宣工作未開展,而在2016年開展并支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入871.92萬元,較上年決算數增加106.39萬元,增長13.90%。主要原因是新增了非遺紀錄片《小師傅》攝制工作經費、百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動經費、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動經費等的撥款。較年初預算數增加309.44萬元,增長55.01%。主要原因是年中追加安排了“十二五”輝煌成就圖片展經費、拍攝《小師傅》系列電視紀錄片工作經費、梁平賦征集評選活動經費、百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動經費、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動經費等。

本部門2016年度財政撥款支出895.92萬元,較上年決算數增加154.39萬元,增長20.82%。主要原因是開展了非遺紀錄片《小師傅》的攝制工作、百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動等。較年初預算數增加309.44萬元,增長52.76%。主要原因是支出了“十二五”輝煌成就圖片展經費、拍攝《小師傅》系列電視紀錄片工作經費、梁平賦征集評選活動經費、百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動經費、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動經費等。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出805.95萬元,占89.96%,較年初預算數增加306.04萬元,主要原因是新增支出了“十二五”輝煌成就圖片展經費、拍攝《小師傅》系列電視紀錄片工作經費、梁平賦征集評選活動經費、百名知名媒體總編走進梁平宣傳活動經費、重慶市文化科技衛生“三下鄉”集中服務活動經費等;社會保障與就業支出60.15萬元,占6.71%,較年初預算數增加3.40萬元,主要原因是工資調標導致醫保、養老保險等基數上調;醫療衛生與計劃生育支出16.36萬元,占1.83%,較年初預算數增加0.00萬元;住房保障支出13.46萬元,占1.50%,較年初預算數增加0.00萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出251.24萬元。其中:人員經費200.35萬元,較上年增加19.72萬元,主要原因是工資調標以及工資調標導致社會保障繳費基數上調。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費50.89萬元,較上年增加3.04萬元,主要原因是物價上漲,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經費支出共計20.01萬元,較年初預算數減少0.99萬元,主要原因是公車改革減少公務車1輛,較上年支出數減少4.80萬元,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降;二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降;四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費7.04萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數減少0.96萬元,主要原因是公車改革減少公務車1輛,較上年支出數減少4.20萬元,主要原因是實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費12.97萬元,主要用于接待中央、市級媒體、市級部門、其他區縣到到我縣開展采訪活動,到我單位調研宣傳工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.03萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,較上年支出數減少0.60萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

(三)“三公”經費實物量情況。

2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待135批次,812人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費159.69元,車均購置費0.00萬元,車均維護費7.04萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出50.89萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費以及其他費用。機關運行經費較2015年增加3.04萬元,增長6.36%,主要原因:一是加大了“兩學一做”集中學習力度,較往年印發的學習資料有所增加,二是物價上漲。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

五、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53222402。
















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