索引號 | 11500228008652361T/2024-00041 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區委員會宣傳部(本級)2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00041 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區委員會宣傳部(本級)2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.擬訂全區宣傳思想文化工作重大舉措和事業發展總體規劃,統籌協調推進全區宣傳思想文化領域法治建設,按照區委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
2.統籌協調全區黨的意識形態工作,貫徹落實黨中央、市委關于意識形態工作決策部署和區委工作安排,組織協調全區意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。
3.統籌指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論闡釋。統籌協調、指導管理全區新型智庫建設。
4.負責規劃組織全區思想政治工作,配合中共重慶市梁平區委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
5.負責指導、協調全區精神文明建設工作。
6.統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調全區新聞單位工作,牽頭組織全區突發公共事件應急新聞工作。
7.貫徹落實新聞出版業的管理政策,管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷發行業,負責著作權保護管理和公共服務等。組織指導協調全區“掃黃打非”工作。目前,區新聞出版局掛牌在本部門。
8.從宏觀上統籌指導協調互聯網宣傳和信息內容管理工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。
9.從宏觀上統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織全區中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。
10.負責管理電影行政事務,指導監管電影放映工作。
11.對新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調區級國有文化資產監管工作。承擔區委全面深化改革委員會文化體育體制改革專項小組日常工作。
12.統籌指導輿情信息工作,組織協調開展區內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。
13.統籌協調對外宣傳工作,指導協調有關部門研究擬訂對外宣傳工作計劃、重大舉措和對外宣傳事業發展總體規劃。組織對外宣傳重大活動,協調并會同有關部門做好來訪記者采訪事務方面的工作。指導對外文化交流工作,協調推動中華文化走出去工作。
14.統籌協調組織開展新聞發布工作,承擔區委新聞發布有關組織協調工作,負責區政府新聞發布組織實施工作,指導協調區級各部門和各鄉鎮(街道)的新聞發布工作,推動完善新聞發言人制度建設。負責牽頭擬訂全區重大問題對外宣傳口徑,指導擬訂重大事項信息公開口徑。
15.受區委委托,會同區委組織部管理新聞、文化和互聯網信息等區級宣傳思想文化部門的領導干部。對各鄉鎮黨委、街道黨工委宣傳委員的任免提出意見。負責組織開展全區宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
16.對重慶市梁平區互聯網信息辦公室的互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。聯系中共重慶市梁平區委黨史研究室,在政治方向和方針、政策方面實施領導。歸口領導重慶市梁平區文化和旅游發展委員會、重慶市梁平區新聞中心、重慶市梁平區廣播電視臺。受區委委托,代管重慶市梁平區社會科學界聯合會、重慶市梁平區文學藝術界聯合會。
17.負責機關、所屬事業單位和主管的社會組織黨建工作,以及負責區級宣傳思想文化單位基層黨建工作、精神文明建設工作。
18.完成區委交辦的其他任務。
(二)單位構成
本單位內設7個機構科室,分別是辦公室、理論科、新聞科、新聞出版科、文藝科、宣教科、文明建設科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數782.71萬元,其中:一般公共預算撥款728.71萬元,政府性基金預算撥款54.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2023年減少42.05 萬元,主要是一般公共預算撥款減少48.05萬元,政府性基金預算撥款增加6.00萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數782.71萬元,其中:一般公共服務支出562.48萬元,教育支出2.76萬元,文化旅游體育與傳媒支出63.28萬元,社會保障和就業支出61.85萬元,衛生健康支出17.71萬元,住房保障支出20.62萬元,其他支出54.00萬元;支出比2023年減少42.05 萬元,主要是基本支出減少58.24萬元,項目支出增加16.19萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入728.71萬元,一般公共預算財政撥款支出728.71萬元,比2023年減少48.05萬元。其中:基本支出314.37萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年減少58.24萬元,主要原因是壓減支出;項目支出414.34萬元,主要用于主要用于城市形象宣傳、外宣工作、“掃黃打非”工作、新聞出版工作、區委理論中心組學習、承辦市級區級重大活動、惠民電影、愛國主義教育電影教育等重點工作,比2023年增加10.19萬元,主要原因是增加了農家書屋書籍補充和創新示范10.80萬元,對外宣傳工作經費比2023年增加16萬元,惠民電影比2023年增加52.00萬元,愛國主義教育電影教育資金比2023年增加2.62萬元,其余項目壓減71.23萬元。
2024年政府性基金預算財政撥款收入54.00萬元,政府性基金預算支出54.00萬元,主要用于鄉村學校少年宮建設,比2023年增加6.00萬元,主要原因是增加了建設項目。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算12.50萬元,比2023年增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費10.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是無特殊額外支出;公務用車運行維護費2.50萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是無特殊額外支出;公務用車購置費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費35.64萬元,比2023年減少10.48萬元,主要原因為壓減支出;主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 萬元:政府采購貨物預算10.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購10.80萬元:政府采購貨物預算10.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款414.34萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:譚承黎????? ?聯系方式023-53222402
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