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索引號 11500228008652361T/2025-00030 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00030
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

重慶市梁平區新時代文明實踐服務中心

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責區新時代文明實踐中心日常事務,協助區新時代文明實踐中心抓好規劃制定、項目開發、制度建設和經費保障。
??? 2.負責新時代文明實踐云平臺的管理工作。
??? 3.負責成立、管理志愿服務組織,做好志愿者的組織引導、登記注冊、日常管理、嘉許激勵、權益保障等工作,協調區級有關部門、單位提供宣講教師,對文明實踐管理員隊伍進行培訓,依托各種平臺組織志愿者開展文明實踐活動。
??? 4.負責全區文明實踐活動宣傳工作,評比表彰優秀志愿者和志愿服務組織等先進典型。
??? 5.負責組織開展新時代文明實踐工作調研,了解分析新時代文明實踐工作的信息和動態,提出意見和建議。
??? 6.負責與新時代文明實踐站(所)對接協調工作,審核把關志愿服務項目。
??? 7.落實區委宣傳部、區文明辦交辦的其他事項。

(二)單位構成

本單位無內設機構科室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數122.99萬元,其中:一般公共預算撥款122.99萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年增加25.76萬元,主要是一般公共預算撥款增加25.76萬元,政府性基金預算撥款增加0.00萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數122.99萬元,其中:一般公共服務支出105.38萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.30萬元,社會保障和就業支出10.36萬元,衛生健康支出3.51萬元,住房保障支出3.44萬元;支出比2024年增加25.76萬元,主要是基本支出增加25.46萬元,項目支出增加0.30萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入122.99萬元,一般公共預算財政撥款支出122.99萬元,比2024年增加25.76萬元。其中:基本支出77.69萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加25.46萬元,主要原因是人員增加;項目支出45.30萬元,主要用于新時代文明實踐中心工作經費,比2024年增加0.30萬元,主要原因是結轉上年的市級資金0.30萬元。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.00萬元,比2024年增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是減少公務接待;公務用車運行維護費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是無公務用車;公務用車購置費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是未購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款45.30萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:譚承黎????? ?聯系方式023-53222402

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