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索引號 11500228008652361T/2022-00047 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中共重慶市梁平區委政法委員會2022年部門預算情況說明
成文日期 2022-02-14 發布日期 2022-02-14
索引號 11500228008652361T/2022-00047
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中共重慶市梁平區委政法委員會2022年部門預算情況說明
成文日期 2022-02-14
發布日期 2022-02-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

區委政法委為區委組成部門,主要職能職責包括:一是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動;二是推進平安建設、法治建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設;三是分析社會穩定形勢,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險;四是加強對政法工作的督查;五是指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,代管重慶市梁平區法學會;六是承擔區委國家安全委員會日常工作。

(二)單位構成

區委政法委內設6個機構科室,分別是辦公室、綜治科、政治安全科、維穩指導科、政治部。下屬0個二級預算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數933.76萬元,其中:一般公共預算撥款933.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加122.42萬元,主要是新增項目嚴重精神障礙患者監護人獎補資金150.00萬元,同時部分項目資金減少。

(二)支出預算:2022年年初預算數933.76萬元,其中:一般公共服務支出預算496.37萬元,公共安全支出預算362.40萬元,社會保障和就業支出預算44.18萬元,衛生健康支出預算14.45萬元,住房保障支出預算16.36萬元。支出預算較2021年增加122.42萬元,主要是基本支出預算減少21.47萬元,項目支出預算增加143.89萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入933.76萬元,一般公共預算財政撥款支出933.76萬元,比2021年增加122.42萬元。其中:基本支出345.36萬元,比2021年減少21.47萬元,主要原因雖然在職人員工資福利、社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等費用標準提高,但是2022年開始區法學會從本部門單列預算,本單位在職預算人數減少;項目支出588.40萬元,比2021年增加143.89萬元,主要原因是新增項目嚴重精神障礙患者監護人獎補資金150.00萬元,主要用于全區三級以上嚴重精神障礙患者監護人獎勵。

區委政法委2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算24.00萬元,比2021年減少4.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年一致,主要原因是我單位未安排因公出國;公務接待費10.00萬元,比2021年減少1.00萬元,主要原因是我單位厲行節約嚴控支出;公務用車運行維護費14.00萬元,比2021年減少3.00萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費》和市、區關于厲行節約的各項規定,繼續從嚴控制“三公”經費支出;公務用車購置費0萬元,比2021年一致;主要原因是我單位嚴控支出,未安排購置車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費54.48萬元,比上年減少3.83萬元,主要原因為雖然商品服務成本增加,但2022年開始區法學會從本部門單列預算,本單位在職預算人數減少。主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.00萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.00萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款588.40萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:李琳 聯系方式:023-53239289

2022年政法委預算-表.doc


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