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索引號 11500228008652361T/2023-00050 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中共重慶市梁平區委政法委2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13 發布日期 2023-03-14
索引號 11500228008652361T/2023-00050
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中共重慶市梁平區委政法委2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13
發布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

區委政法委為區委組成部門,主要職能職責包括:一是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動;二是推進平安建設、法治建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設;三是分析社會穩定形勢,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險;四是加強對政法工作的督查;五是指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,代管重慶市梁平區法學會;六是承擔區委國家安全委員會日常工作。

(二)單位構成

區委政法委內設6個機構科室,分別是辦公室、綜治科、政治安全科、維穩指導科、政治部。下屬0個二級預算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2023年年初預算數1174.69萬元,其中:一般公共預算撥款1174.69萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加240.93萬元,主要是嚴重精神障礙患者監護人獎補資金項目經費撥款增加134萬元、基層治理(平安及法治建設)獎補資金項目經費撥款增加100萬元。

(二)支出預算2023年年初預算數1174.69萬元,其中:一般公共服務支出預算400.46萬元,公共安全支出預算422.40萬元,社會保障和就業支出預算313.82萬元,衛生健康支出預算13.95萬元,住房保障支出預算24.06萬元。支出預算較2022年增加240.93萬元,主要是基本支出預算增加26.93萬元,項目支出預算增加214.00萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1174.69萬元,一般公共預算財政撥款支出1174.69萬元,比2022年增加240.93萬元。其中:基本支出372.29萬元,比2022年增加26.93萬元,主要原因是行政運行經費、職業年金繳費、住房公積金增加,主要用于保障在職人員工資福利、職業年金繳費、住房公積金繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出802.40萬元,比2022年增加214.00萬元,主要原因是增加嚴重精神障礙患者監護人獎補資金項目經費和基層治理(平安及法治建設)獎補資金項目經費,主要用于嚴重精神障礙患者服務管理、基礎治理等重點工作。

區委政法委2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經費情況說明

2023三公經費預算34.50萬元,比2022年增加10.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年一致,主要原因是我單位未安排因公出國;公務接待費12.00萬元,比2022年增加2萬元,主要原因是預計2023年我區將迎接市域社會治理現代化試點驗收,導致公務接待費用增加;公務用車運行維護費22.50萬元,比2022年增加8.50萬元,主要原因是我單位車輛使用年限較久,預計修理費用增加;公務用車購置費0萬元,與2022年一致,主要原因是我單位嚴控支出,未安排購置車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費48.08萬元,比上年減少6.40萬元,主要原因為在職預算人數減少,主要用于郵電費、水電費、福利費、工會經費、其他交通費用等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款802.40萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至202212月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門(單位)預算公開聯系人:李琳 電話:023-53239289


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