索引號 | 11500228008652038C/2017-01633 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平縣自然災(zāi)害預警預防管理中心2016年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2017-09-19 | 發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
索引號 | 11500228008652038C/2017-01633 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平縣自然災(zāi)害預警預防管理中心2016年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2017-09-19 |
發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
一、部門基本情況
梁平縣自然災(zāi)害預警預防管理中心為縣政府組成部門,為縣氣象局代管的公益一類副科級事業(yè)單位,無下屬部門。主要職能是負責全縣自然災(zāi)害預警預防的管理工作;承擔自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動預警平臺的建設(shè)、運行、維護和管理工作;負責全縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布工作;負責全縣預警信息發(fā)布渠道和自然災(zāi)害共享數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、維護和管理工作;指導全縣自然災(zāi)害監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、預警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)工作;為縣委、縣政府提供自然災(zāi)害應(yīng)急處置指揮子平臺,并提供決策建議和技術(shù)支持;負責氣象防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急準備和氣象災(zāi)害敏感單位認證管理工作等。部門核定事業(yè)編制3名,實有2名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計157.41萬元,支出總計157.41萬元。與2015年決算數(shù)相比,收支增加35.22萬元、增長28.82%,主要原因是總收入中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元,本年用事業(yè)基金彌補收支差額0.56萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.45萬元。
本部門2016年度收入合計146.84萬元,其中:財政撥款收入144.78萬元,占98.60%;其他收入2.06萬元,占1.40%。
本部門2016年度支出合計149.68萬元,其中:基本支出31.83萬元,占21.27%;項目支出117.85萬元,占78.73%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.45萬元,較上年減少3.55萬元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項目資金根據(jù)進度進行了列支。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入144.78萬元,較上年決算數(shù)增加23.25萬元,增長19.13%。主要原因是較上年增加標準化氣象災(zāi)害防御鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建項目,預算經(jīng)費20萬元;用于人員的正常調(diào)資和公用經(jīng)費開支的上升,預算經(jīng)費增加3.25萬元。較年初預算數(shù)增加51.22萬元,增長54.74%。主要原因是年中追加安排事業(yè)類項目經(jīng)費支出預算34萬元,新增防雷減災(zāi)業(yè)務(wù)經(jīng)費17萬元,人員調(diào)資1.22萬元。
本部門2016年度財政撥款支出148.33萬元,較上年決算數(shù)增加36.80萬元,增長32.99%。主要原因是項目經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加54.77萬元,增長58.54%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出0.06萬元,占0.04%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是年初預算數(shù)財政撥款收入0.06萬元;社會保障與就業(yè)支出0.09萬元,占0.06%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是年初預算數(shù)財政撥款收入0.09萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.22萬元,占0.82%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是年初預算數(shù)財政撥款收入1.22萬元;國土海洋氣象等支出145.82萬元,占98.31%,較年初預算數(shù)增加54.77萬元,主要原因是項目經(jīng)費增加,而且部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決;住房保障支出1.14萬元,占0.77%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是年初預算數(shù)財政撥款收入1.14萬元。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出30.48萬元。其中:人員經(jīng)費11.14萬元,較上年增加0.32萬元,主要原因是人員正常調(diào)資。公用經(jīng)費19.34萬元,較上年增加17.93萬元,主要原因是物價上漲,辦公費、印刷費、咨詢費等開支上升,其中包括新增防雷業(yè)務(wù)經(jīng)費17萬。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2016年無三公經(jīng)費預算,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2015年也無三公經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2016年無工作人員因公出國,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2015年也無工作人員因公出國。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因2016年沒有購置車輛,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2015年也沒有購置車輛。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2016年沒有購置車輛,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2015年也沒有購置車輛。
公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2016年無三公經(jīng)費預算,也沒有公務(wù)接待費,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是2015年也無三公經(jīng)費預算。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2016年本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)車保有量為0.00輛;國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次,0.00人,其中:國內(nèi)外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是自然災(zāi)害預警預防管理中心為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,部級領(lǐng)導干部用車0.00輛、一般公務(wù)用車0.00輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車0.00輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0.00臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0.00臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(四)預算績效管理情況說明。
1.績效跟蹤方面:一是積極推進縣級預算部門開展對重點項目的績效跟蹤,二是針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績效跟蹤與加強當年預算執(zhí)行、實施預算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來,提高績效跟蹤的及時性和效率性。
2.績效評價方面:積極落實縣委、縣政府文件精神,推進對政府購買服務(wù)項目的績效評價,并實施績效信息公開。
3.結(jié)果應(yīng)用方面:一是及時反饋重點評價項目的評價結(jié)果反饋、督促問題整改和信息公開工作。二是推進縣級預算部門開展績效目標、績效評價報告等績效信息的公開。三是確定2016年部門決算中績效管理信息的公開要求,配合、指導和督促預算部門和區(qū)財政的績效管理信息公開。四是督促預算部門完善績效評價結(jié)果反饋機制,及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進行整改,提升績效評價的效果。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53221619