索引號 | 11500228008652361T/2024-00168 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心2023年度決算公開說明 | ||
成文日期 | 2024-09-30 | 發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00168 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心2023年度決算公開說明 |
成文日期 | 2024-09-30 |
發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心(以下簡稱“預(yù)警中心”)2012年10月10日由梁平縣機構(gòu)編制委員會批復(fù)成立,屬公益一類正科級事業(yè)單位,由區(qū)氣象局代管,核定事業(yè)編制4人,年末實有在職人員3人,經(jīng)費來源為財政全額預(yù)算。其主要職責(zé)是:負責(zé)全區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的管理工作;承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動預(yù)警平臺、自然災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布渠道和自然災(zāi)害共享數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、運行、維護和管理工作;負責(zé)全區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作;指導(dǎo)全區(qū)自然災(zāi)害監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本部門設(shè)獨立核算事業(yè)機構(gòu)1個,預(yù)算編制為事業(yè)編制4人。年末實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計40.56萬元,支出總計40.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少11.1萬元,下降21.5%,主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收支較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計40.56萬元,較上年決算數(shù)減少11.1萬元,下降21.5%,主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收入較上年減少。其中:財政撥款收入40.56萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計40.56萬元,較上年決算數(shù)減少11.1萬元,下降21.5%,主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年支出較上年減少。其中:基本支出40.56萬元,占100.0%;項目支出0萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計40.56萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少11.1萬元,下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收支較上年減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入40.56萬元,較上年決算數(shù)減少11.1萬元,下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年收入較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3.68萬元,增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員,相應(yīng)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費調(diào)增。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40.56萬元,較上年決算數(shù)減少11.1萬元,下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致本年支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3.68萬元,增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員,相應(yīng)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費調(diào)增。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出4.81萬元,占11.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.36萬元,增長39.7%,主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員,相應(yīng)社會保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。
(2)衛(wèi)生健康支出1.75萬元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元,增長3.6%,主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員,相應(yīng)衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。
(3)農(nóng)林水支出0.83萬元,占2.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元,增長100.0%,主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員,財政預(yù)算指標(biāo)調(diào)增農(nóng)林水支出。
(4)自然資源海洋氣象等支出31.36萬元,占77.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬元,增長4.5%,主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員,相應(yīng)自然資源海洋氣象等支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。
(5)住房保障支出1.81萬元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元,增長4.6%,主要原因是2023年11月新招錄一名事業(yè)人員,相應(yīng)住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)調(diào)增。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出40.56萬元。其中:人員經(jīng)費36.43萬元,較上年決算數(shù)減少9.76萬元,下降21.1%,主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、保險公積金。公用經(jīng)費4.13萬元,較上年決算數(shù)減少1.34萬元,下降24.5%,主要原因是2022年年平均在職人數(shù)為2.75人,2023年年平均在職人數(shù)為2.13人,年平均在職人數(shù)減少導(dǎo)致公用經(jīng)費較上年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本部門人數(shù)較少,與區(qū)氣象局合并辦公,相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局,財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本部門人數(shù)較少,與區(qū)氣象局合并辦公,相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局,財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
?公務(wù)車購置費0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本部門人數(shù)較少,與區(qū)氣象局合并辦公,相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局,財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
?公務(wù)車運行維護費0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本部門人數(shù)較少,與區(qū)氣象局合并辦公,相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局,財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
?公務(wù)接待費0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本部門人數(shù)較少,與區(qū)氣象局合并辦公,相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局,財政未保障我部門“三公”經(jīng)費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
因本部門人數(shù)較少,與區(qū)氣象局合并辦公,相關(guān)費用列支在區(qū)氣象局,財政未保障我部門會議費和培訓(xùn)費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑,本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
因本部門為區(qū)氣象局代管事業(yè)單位,與區(qū)氣象局合并辦公,所用資產(chǎn)列支在區(qū)氣象局,納入?yún)^(qū)氣象局部門決算報表,故本部門無資產(chǎn)納入部門決算報表。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門以填報自評表形式對部門整體開展了績效自評:
重慶市梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心2023年度部門整體績效自評表 | |||||||||
主管部門 |
重慶市梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心 |
部門編碼 |
204 |
自評總分(分) |
100 | ||||
部門聯(lián)系人 |
夏曉芳 |
聯(lián)系電話: |
15178955156 | ||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率% |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||
年度總金額 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
10 |
10 | |||
其中:財政撥款 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
|||||
一般公共預(yù)算 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
|||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||
實現(xiàn)上聯(lián)市級突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺,平聯(lián)區(qū)應(yīng)急指揮平臺和區(qū)級相關(guān)部門,下聯(lián)33個街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)、重點村組、種植基地、災(zāi)害敏感單位,實現(xiàn)突發(fā)事件發(fā)布多渠道、全覆蓋、多部門聯(lián)動預(yù)警預(yù)防,有效提升我區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布能力和自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防能力,為全區(qū)應(yīng)對和處置突發(fā)氣象災(zāi)害提供科學(xué)的技術(shù)支撐和決策依據(jù)。 |
實現(xiàn)上聯(lián)市級突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺,平聯(lián)區(qū)應(yīng)急指揮平臺和區(qū)級相關(guān)部門,下聯(lián)33個街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)、重點村組、種植基地、災(zāi)害敏感單位,實現(xiàn)突發(fā)事件發(fā)布多渠道、全覆蓋、多部門聯(lián)動預(yù)警預(yù)防,有效提升我區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布能力和自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防能力,為全區(qū)應(yīng)對和處置突發(fā)氣象災(zāi)害提供科學(xué)的技術(shù)支撐和決策依據(jù)。 |
實現(xiàn)上聯(lián)市級突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺,平聯(lián)區(qū)應(yīng)急指揮平臺和區(qū)級相關(guān)部門,下聯(lián)33個街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)、重點村組、種植基地、災(zāi)害敏感單位,實現(xiàn)突發(fā)事件發(fā)布多渠道、全覆蓋、多部門聯(lián)動預(yù)警預(yù)防,有效提升我區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布能力和自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防能力,為全區(qū)應(yīng)對和處置突發(fā)氣象災(zāi)害提供科學(xué)的技術(shù)支撐和決策依據(jù)。 | |||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
氣象災(zāi)害監(jiān)測率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
||
氣象數(shù)據(jù)傳輸時效 |
% |
≥ |
98 |
99.87 |
100 |
20 |
20 |
||
預(yù)警提前量 |
分鐘 |
≥ |
45 |
55.96 |
100 |
20 |
20 |
||
開展暴雨災(zāi)害性天氣預(yù)警 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
||
區(qū)委區(qū)政府和各級各部門的認可,廣大人民群眾的認可。 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
||
總體說明 |
(二)部門績效評價情況
本部門無項目支出,未組織開展績效評價。
(三)財政績效評價情況
本部門無項目支出,區(qū)財政未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。?
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53252682。