索引號 | 11500228008652361T/2021-00094 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國人民政治協商會議重慶市梁平區委員會辦公室2021年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2021-03-30 | 發布日期 | 2021-03-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2021-00094 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國人民政治協商會議重慶市梁平區委員會辦公室2021年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2021-03-30 |
發布日期 | 2021-03-30 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.區政協辦公室
負責區政協全體會議、常委會議、主席會議及其他重要會議和履職活動的組織、協調、服務工作;組織實施區政協全體會議、常委會議、主席會議的各項決定;負責重要文件、綜合文稿、總結報告、領導講話等重要材料的起草、校核工作;負責公文處理、檔案管理、機要保密和重要會議記錄工作;負責區政協機關后勤保障、公務接待、財務管理、內審評審、精神文明、愛國衛生、綜治法治、安全保衛和人民群眾來信來訪工作;協助政協黨組、機關黨組做好黨建工作;負責機構編制管理、組織人事管理、工資福利管理和離退休人員服務管理工作;負責區政協機關辦公互聯網及辦公自動化、智能化日常維護工作;負責區政協信息和對外宣傳工作;指導反映社情民意信息工作;綜合協調區政協及各專委會開展的重要調查研究、專題視察及其他重要活動;協調機關各專委會、區政協社情民意信息中心工作;負責區政協統戰政協理論研究和機關職工學習培訓相關工作;牽頭區政協對外交往工作,聯系各民主黨派支部;完成區委、區政府和區政協黨組、主席會交辦的工作和市政協安排的有關工作。
2.區政協專門委員會
組織本專門委員會成員及所聯系的委員學習貫徹黨和國家的方針政策及法律法規;組織起草本委有關文稿,制定年度工作計劃,總結年度工作并向區政協常委會報告;做好本委政協委員的政治引領和教育引導工作,凝聚思想共識;指導所聯系的委員小組(界別聯組)開展工作和活動,做好委員的履職服務管理工作;加強與重慶市政協及其他區縣政協對應專委的聯系,適時組織開展工作交流;服務分管領導;完成區政協黨組和主席會、常委會交辦的其他工作。
3.區政協社情民意信息中心
負責收集區政協各參加單位、政協委員、民主黨派、無黨派人士、特約信息員及社會各界的意見和建議;負責對收集的社情民意信息進行篩選、整理、編輯,及時、準確上報市政協或以區政協《社情民意》刊物刊發,供領導及有關部門參考;負責跟蹤、收集領導和有關部門對區政協《社情民意》的反饋情況;培訓社情民意特約信息員;負責區政協宣傳工作;負責梁平政協網的建設、管理、運行和維護等工作;負責反映社情民意信息系統建設、管理、運行和維護等工作;加強同重慶市政協辦公廳信息處、其他區縣政協社情民意信息工作機構的聯系,互通信息,交流經驗;服務分管領導;完成區政協領導交辦的其他工作。
(二)單位構成。
政協重慶市梁平區委員會專門委員會7個,即區政協提案委員會、區政協經濟委員會、區政協人口資源環境建設委員會、區政協農業和農村委員會、區政協教科衛體和文化文史委員會、區政協社會法制和民族宗教委員會、區政協學習和聯絡委員會。政協重慶市梁平區委員會機關設綜合辦事機構1個,即區政協辦公室,其中內設機構5個,即文秘科、綜合科、行政科、經濟事務科、社會事務科;專門委員會辦事機構4個,即提案辦公室、經濟農業辦公室、文教聯絡辦公室、社法城環辦公室。區政協設下屬事業單位1個,即區政協社情民意信息中心。
下屬區政協社情民意信息中心1個預算單位未獨立核算,納入本部門預算一并公開。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數1244.31萬元,其中:一般公共預算撥款1244.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年增加32.91萬元,主要是一般公共服務減少30.31萬元,教育增加0.01萬元,社會保障和就業增加69.60萬元,醫療衛生減少5.28萬元,住房保障支出減少1.11萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數1244.31萬元,其中:一般公共服務支出預算977.56萬元,教育支出預算0.22萬元,社會保障和就業支出預算187.14萬元,衛生健康支出預算41.31萬元,住房保障支出預算38.08萬元。支出預算較2020年增加32.91萬元,主要是基本支出預算增加40.91萬元,項目支出預算減少8萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入1244.31萬元,一般公共預算財政撥款支出1244.31萬元,比2020年增加32.91萬元。其中:基本支出843.31萬元,比2020年增加40.91萬元,主要原因是補繳退休人員職業年金導致社會保障繳費增加,主要用于保障養老保險、職業年金等正常繳費,離休人員離休費,退休人員補助等支出;項目支出401萬元,比2020年減少8萬元,主要原因是一般行政管理事務減少了8萬元。
2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算56萬元,比2020年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2020年一致;公務接待費36.5萬元,比2020年減少0.5萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定,厲行節約,壓減開支,減少公務接待費開支;公務用車運行維護費19.5萬元,與2020年一致,主要原因是2021年換屆之年,車輛運行費支出理應增加,為嚴控支出,初步預算與去年一致;公務用車購置費0萬元,與2020年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費112.22萬元,比上年減少8.7萬元,主要原因為在職人員減少相應減少相關支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、培訓費、工會經費、福利費、車輛運行費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額134萬元:政府采購貨物預算84萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元;其中一般公共預算撥款政府采購134萬元:政府采購貨物預算84萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款401萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車 4輛(其中機要通信用車1輛,應急保障用車3輛),無執勤執法用車。2021年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:羅春? 聯系方式:電話:023-53222204。
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