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索引號 11500228008652038C/2017-01577 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府 有效性
標題 中國共產黨梁平縣委員會組織部2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19 發布日期 2017-09-19
索引號 11500228008652038C/2017-01577
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府
有效性
標題 中國共產黨梁平縣委員會組織部2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19
發布日期 2017-09-19

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、根據黨的組織工作路線、方針、政策,按照中組部和市委、縣委的要求,制定、實施梁平縣黨的建設工作意見,指導全縣基層組織建設;負責制定全縣各級黨組織領導班子的思想、組織、作風建設意見,并進行督促和檢查;制定全縣黨員隊伍建設規劃,負責全縣黨員的教育管理和發展工作;受縣委委托承辦全縣黨費的收繳、管理、使用工作。

2、根據中央關于干部隊伍建設的方針、政策,研究制定全縣干部隊伍建設、領導班子建設的意見和規劃,并組織實施;負責全縣的干部監督工作,指導協助有關部門對縣管干部進行經濟責任審計工作;貫徹執行《黨政領導干部選拔任用工作暫行條例》。

3、負責培養選拔中青年干部和婦女干部、少數民族干部、黨外干部工作;制定加強后備干部隊伍建設規劃,并組織實施;研究和指導干部人事制度改革,負責有關單位參照試行公務員管理的實施工作。

4、提出鎮鄉和縣委各部委、縣級各部門的領導班子的調整、配備意見和建議;負責干部的考察和辦理任免、待遇和退(離)休審批手續;負責辦理市管干部的任免、待遇和離(退)休的上報材料和手續;配合人事部門做好市管干部的工資調整手續辦理工作;配合市委有關部門考察在梁單位的領導班子,并對領導班子調整和領導干部任免提出意見和建議。

5、主管全縣干部教育培訓工作;制定全縣干部教育培訓規劃的有關政策規定;指導全縣黨校建設和干部培訓工作;負責干部的調訓工作。

6、負責對全縣知識分子工作的指導、協調和宏觀管理;選拔管理科技拔尖人才;負責全縣老干部工作的宏觀管理。

7、負責全縣組織、干部信息管理工作。

8、完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。

(二)機構設置。

中共梁平縣委組織部是縣委組成部門,內設辦公室、干部一科、干部二科、人才科、干部教育科、干部監督科、組織一科、組織二科、非公工委綜合科,下屬事業單位梁平縣考核辦公室(正科級)和參照公務員法管理事業單位梁平縣黨員教育中心(副科級),掛牌機構縣委直屬機關工作委員會,非公有制經濟組織和社會組織黨建工作委員會與組織部合署辦公。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計1,183.64萬元,支出總計1,183.64萬元。與2015年決算數相比,收支增加136.62萬元、增長13.05%,主要原因是2016年較上年增加換屆工作經費、村級集體經濟發展及非公經濟組織示范點打造等支出。

本部門2016年度收入合計1,105.92萬元,其中:財政撥款收入1,105.92萬元,占100.00%。

本部門2016年度支出合計962.52萬元,其中:基本支出248.30萬元,占25.80%;項目支出714.22萬元,占74.20%。

本部門2016年度年末結轉和結余221.12萬元,較上年增加143.40萬元,主要原因是部分階段性項目經費結轉下年使用。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入1,105.92萬元,較上年決算數增加244.26萬元,增長28.35%。主要原因是增加了人才工作經費、黨代表工作經費、換屆工作經費及非公經濟組織示范點打造項目經費等。較年初預算數減少96.48萬元,下降8.02%。主要原因是年初預算調整對村民委員會和村黨支部的補助經費,將該部分經費預算調整到鄉鎮。

本部門2016年度財政撥款支出962.52萬元,較上年決算數增加58.65萬元,增長6.49%。主要原因是增加了換屆工作經費等項目支出。較年初預算數減少317.60萬元,下降24.81%。主要原因是部分階段性項目經費結轉下年使用。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出887.30萬元,占92.19%,較年初預算數減少153.17萬元,主要原因是部分階段性項目經費結轉下年使用;教育支出0.11萬元,占0.01%,支出與年初預算數一致;社會保障與就業支出41.04萬元,占4.26%,較年初預算數增加2.24萬元,主要原因是離退休費的正常增資調整;醫療衛生與計劃生育支出18.39萬元,占1.91%,較年初預算數增加0.78萬元,主要原因是人員增資造成的醫保支出增加;農林水支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數減少168.00萬元,主要原因是年初預算調整對村民委員會和村黨支部的補助經費,將該部分經費預算調整到鄉鎮;住房保障支出15.67萬元,占1.63%,較年初預算數增加0.56萬元,主要原因是人員增資造成的公積金支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出248.30萬元。其中:人員經費209.36萬元,較上年增加6.96萬元,主要原因是政策性增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費38.94萬元,較上年增加4.96萬元,主要原因是經費預算增加及物價上漲,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經費支出共計11.84萬元,較年初預算數減少7.16萬元,主要原因是我部門嚴格落實中央、全市及我縣的各項規定,厲行節約,嚴控一般性支出,確保“三公”經費不超預算,較上年支出數減少11.28萬元,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,與年初預算數及上年支出數一致。

公務車購置費0.00萬元,與年初預算數及上年支出數一致。

公務車運行維護費7.46萬元,主要用于因公出行、組工業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少7.04萬元,較上年支出數減少11.13萬元,主要原因是我部門今年實施公車改革,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費4.38萬元,主要用于接待市內其他區縣組織部到我單位學習調研,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.12萬元,較上年支出數減少0.15萬元,主要原因是我單位強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待50批次,876人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費49.98元,車均維護費7.46萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出38.94萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較2015年增加4.96萬元,增長14.61%,主要原因是物價上漲,辦公相關經費支出同比增加。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2016年本部門無政府采購支出。

(四)預算績效管理情況說明。

在縣委的領導和市委組織部的指導下,部務會班子堅決貫徹中央、市委和縣委的決策部署,緊緊圍繞中心工作和重點任務,抓深抓細做實組織建設各項工作任務,取得圓滿成功。一是鎮村兩級換屆工作平穩有序。注重全面統籌,嚴把換屆關鍵環節,嚴格審查審核,村(社區)“兩委”換屆工作平穩推進;樹立正確導向,鄉鎮班子領導干部選優配強。落實正風肅紀,有力強化換屆督導和風險防控工作。二是“兩學一做”學習教育深入開展。夯實“學”,突出“改”,務實“督”,確保學習教育工作落到實處。三是壓實夯實黨建基層基礎。從嚴從緊,加強黨員隊伍建設;固本強基,強化基層組織建設;乘勢加力,建好用好服務群眾平臺;聚焦中心,抓好黨建助力脫貧攻堅。按照年初計劃目標,組織工作在“兩學一做”中加強、在“換屆工作”中提升、在規范有序中進步、在改革創新中完善,為完成全區煙花爆竹轉型發展、特色產業發展等重點工作和中心任務提供了堅強的組織保證和人才支撐。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

聯系電話:53222304
















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