索引號 | 11500228008652361T/2022-00067 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委組織部(本級)2022年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652361T/2022-00067 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委組織部(本級)2022年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
中共重慶市梁平區委組織部作為區委主管組織工作、干部(公務員)工作和人才工作的職能部門,其主要職能職責是:貫徹執行新時代黨的組織路線和市委部署要求和區委安排;研究提出加強基層黨組織和干部隊伍、黨員隊伍、人才隊伍建設目標、任務、政策、措施的建議和意見,并組織貫徹執行。負責黨的組織體系建設,推進組織制度貫徹落實,加強基層黨組織和黨員隊伍建設。負責區委非公有制經濟組織和社會組織黨的建設工作。負責全區干部工作和干部隊伍的統一管理,加強領導班子和領導干部隊伍特別是優秀年輕干部隊伍建設。統一管理全區公務員工作。負責全區知識分子和人才工作的指導協調和負責全區組織系統信息化建設工作。統一管理區委機構編制委員會辦公室、區委老干部局。完成市委組織部和區委交辦的其他任務。
(二)單位構成
區委組織部機關共設有辦公室、組織一科、組織二科、區委非公經濟和社會組織工作委員會綜合科、干部一科、干部二科、公務員管理科、人才科、干部教育科、干部監督科、信息調研科等11個科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數1165.44萬元,其中:一般公共預算撥款1165.44萬元。收入較2021年增加12.69萬元,主要是一般公共預算撥款增加13.11萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數1165.44萬元,其中:一般公共服務支出預算1083.24萬元,社會保障和就業支出預算48.80萬元,衛生健康支出預算16.92萬元,住房保障支出預算16.48萬元。支出預算較2021年增加12.69萬元,主要是基本支出預算減少143.14萬元,項目支出預算增加155.83萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1165.44萬元,一般公共預算財政撥款支出1165.44萬元,比2021年增加13.11萬元。其中:基本支出374.44萬元,比2021年減少143.14萬元,主要原因是2021年預算數包含區委直屬機關工委、區委黨員教育中心、區干部檔案管理中心基本支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出791.00萬元,比2021年增加156.25萬元,主要原因是增加駐鄉駐村第一書記和工作隊工作經費等,主要用于駐鄉駐村幫扶、基層組織建設、干部教育培訓、人才、公務員等重點工作。
本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算12.5萬元,比2021年減少0.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年持平;公務接待費3.00萬元,與2021年持平;公務用車運行維護費9.50萬元,比2021年減少0.3萬元,主要原因是進一步強化公車使用管理,壓減公務用車支出;公務用車購置費0萬元,與2021年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費54.61萬元,比上年減少22.53萬元,主要原因是2021年預算數包含區委直屬機關工委、區委黨員教育中心機關運行經費。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額67.00萬元:政府采購貨物預算27.00萬元、政府采購服務預算40.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購67.00萬元:政府采購貨物預算27.00萬元、政府采購服務預算40.00萬元。
3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款791.00萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2021年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:李偉? 聯系方式:023-53222304