索引號 | 11500228008652361T/2024-00070 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)財務結(jié)算中心2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00070 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)財務結(jié)算中心2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.對機關事業(yè)單位團體消費實施審核,會同財政支出科室辦理資金直接支付。
2.負責編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算草案,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算的執(zhí)行。
3.辦理全區(qū)預算單位使用財政資金的統(tǒng)一賬戶支付,具體辦理結(jié)算事宜。
4.開展會計代理、代理使用財政資金的預算單位的會計業(yè)務。
5.按照上級工作規(guī)定,負責專項資金的報賬制管理。
6.承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)財務結(jié)算中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)財政局的公益一類財政全額預算事業(yè)單位,按正科級管理。核定事業(yè)編制25名,實有14名。設主任1名,副主任2名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)361.27萬元,其中:一般公共預算撥款361.27萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0.00萬元,事業(yè)收入0.00 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00萬元,其他收入0.00 萬元。收入較2023年減少 200.61萬元,主要是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少169.45萬元,公用經(jīng)費減少了31.16萬元,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)361.27萬元,其中:一般公共服務支出預算259.68萬元,社會保障和就業(yè)支出預算56.15萬元,衛(wèi)生健康支出預算20.20萬元,住房保障支出預算 25.24萬元。支出預算較2023年減少 200.61 萬元,主要是基本支出預算減少200.61萬元,項目支出預算增加 0.00萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入361.27萬元,一般公共預算財政撥款支出 361.27萬元,比2022年增加54.23萬元。其中:基本支出 561.88 萬元,比2023年減少200.61萬元,主要是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少169.45萬元,公用經(jīng)費減少了31.16萬元,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。
重慶市梁平區(qū)財務結(jié)算中心2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算 0.00 萬元,其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元。主要原因是此單位三公經(jīng)費沒有單獨預算,在本級機關里預算的。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費47.93萬元,比上年減少了31.16萬元,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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