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索引號 11500228008652361T/2025-00081 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)財務結算中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00081
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)財務結算中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.對機關事業(yè)單位團體消費實施審核,會同財政支出科室辦理資金直接支付。

2.負責編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算草案,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算的執(zhí)行。

3.辦理全區(qū)預算單位使用財政資金的統(tǒng)一賬戶支付,具體辦理結算事宜。

4.開展會計代理、代理使用財政資金的預算單位的會計業(yè)務。

5.按照上級工作規(guī)定,負責專項資金的報賬制管理。

6.承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)財務結算中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)財政局的公益一類財政全額預算事業(yè)單位,按正科級管理。核定事業(yè)編制25名,實有19人。設主任1名,副主任2名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數416.02萬元,其中:一般公共預算撥款416.02萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元,國有資本經營預算收入 0.00萬元,事業(yè)收入0.00 萬元,事業(yè)單位經營收入 0.00萬元,其他收入0.00 萬元。收入較2024年增加54.75萬元,主要是基本支出經費撥款增加了54.75萬元,原因是人員增加,人員經費增加了43.65萬元,公用經費增加了11.10萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數416.02萬元,其中:一般公共服務支出預算293.76萬元,社會保障和就業(yè)支出預算70.20萬元,衛(wèi)生健康支出預算23.96萬元,住房保障支出預算 28.10萬元。支出預算較2024年增加54.75萬元,主要是基本支出預算增加54.75萬元,項目支出預算增加 0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入416.02萬元,一般公共預算財政撥款支出416.02萬元,比2024年增加54.75萬元。其中:基本支出 416.02萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加54.75萬元,主要原因是人員增多,人員經費43.65萬元,公用經費增加了11.10萬元;項目支出 0.00萬元,與2024年一致。

重慶市梁平區(qū)財務結算中心2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算 0.00 萬元,其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元。主要原因是此單位三公經費沒有單獨預算,在本級機關里預算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費59.03萬元,比上年增加了11.10萬元,主要原因是人員增多,運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0.00 萬元:政府采購貨物預算 0.00 萬元、政府采購工程預算0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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