索引號(hào) | 11500228008652361T/2025-00083 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)財(cái)政局部門2025年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號(hào) | 11500228008652361T/2025-00083 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)財(cái)政局部門2025年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.起草全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和收支管理方面的規(guī)范性文件,制定相關(guān)的政策和管理制度;擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制;制定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
3.分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策;完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策;參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4.管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任;負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算;定期向本級(jí)政府和上一級(jí)政府財(cái)政部門報(bào)告本級(jí)總預(yù)算的執(zhí)行情況;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng);組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
5.負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理;按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);管理財(cái)政票據(jù);執(zhí)行彩票管理政策,管理彩票市場(chǎng),按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作;對(duì)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的政府采購(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和政府采購(gòu)政策執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。
7.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理辦法;收取區(qū)級(jí)國(guó)有資本收益;組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度;按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作;參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國(guó)債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。
9.會(huì)同有關(guān)部門管理財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;組織執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度;編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。
10.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定擬訂并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)政府債務(wù)管控工作,擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的規(guī)章制度和管理辦法;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理;參與研究制定全區(qū)地方金融和融資政策。
12.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作;制定和執(zhí)行財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃,組織財(cái)政干部培訓(xùn)。
14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市梁平區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)16個(gè)科室,分別是黨建科、辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理科、行政政法科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、教科文科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、財(cái)法會(huì)管科、政府債務(wù)管理科、社會(huì)保障科、政府采購(gòu)辦、績(jī)效評(píng)價(jià)科、國(guó)資管理科。下屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,分別是財(cái)政局(本級(jí))、國(guó)庫(kù)集中支付中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、非稅收入征收管理中心、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心。財(cái)政局編制數(shù)為97人,其中梁平區(qū)財(cái)政局本級(jí)行政編制26人,實(shí)有人數(shù)26人,工勤編制2人,實(shí)有2人;梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心參公事業(yè)單位編制29人,實(shí)有19人;梁平區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心參公事業(yè)單位編制25人,實(shí)有22人;梁平區(qū)非稅收入征收中心全額撥款事業(yè)單位編制4人,實(shí)有4人;梁平區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心全額撥款事業(yè)單位編制6人,實(shí)有6人;梁平區(qū)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心全額撥款事業(yè)5人,實(shí)有5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3185.07萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3185.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0.00 萬元,事業(yè)收入 0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00 萬元,其他收入0.00 萬元;收入較2024年增加118.4萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加123.4萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)減少5.00萬元;基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加123.4萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少5.00萬元;人員經(jīng)費(fèi)增加了105.97萬元,公用經(jīng)費(fèi)增加了17.43萬元,。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3185.07萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2616.23元,社會(huì)保障和就業(yè)支出325.51萬元,衛(wèi)生健康支出112.87萬元,住房保障支出130.45萬元;支出較2024年增加118.4萬元,主要是基本支出增加了123.40萬元,項(xiàng)目支出減少了5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3185.07萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3185.07萬元,比2024年增加118.4萬元。其中:基本支出2001.90萬元,比2024年增加了123.40萬元,主要原因人員增加、工資調(diào)標(biāo)等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出 1183.17萬元,比2024年減少了5.00萬元,主要原因是厲行節(jié)約,主要用于財(cái)政改革、平臺(tái)建設(shè)、 財(cái)政中介業(yè)務(wù)、票據(jù)數(shù)據(jù)信息化管理系統(tǒng)升級(jí)、維護(hù)等重點(diǎn)工作。
重慶市梁平區(qū)財(cái)政局2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 6.00萬元,比2024年增加了1.50 萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本部門無出國(guó)(境)安排;公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,比2024年減少了1.00萬元,主要原因是減少了食堂接待支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元,比2024年增加2.50萬元,主要原因是在預(yù)算項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)綜合定額和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中分別預(yù)算了2.50萬元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00萬元,比2024年增加0.00萬元;主要原因是無公車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)260.55萬元,比上年增加了17.43萬元,主要原因是人員增多,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0.00 萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0.00 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0.00 萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0.00 萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0.00 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算? 0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00 萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1183.17萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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