索引號(hào) | 11500228008653217R/2025-00013 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 2025年重慶市梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-28 | 發(fā)布日期 | 2025-02-28 |
索引號(hào) | 11500228008653217R/2025-00013 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 2025年重慶市梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-28 |
發(fā)布日期 | 2025-02-28 |
2025年重慶市梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)。負(fù)責(zé)集中行使權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施職責(zé);對(duì)照“法定執(zhí)法+賦權(quán)執(zhí)法+委托執(zhí)法”事項(xiàng)清單,開展綜合行政執(zhí)法工作;協(xié)助、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及其派駐機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合執(zhí)法。
(二)單位構(gòu)成
本單位為重慶市梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)大觀鎮(zhèn)政府所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位類型為?公益一類事業(yè)單位。根據(jù)財(cái)政核算要求,于2023年起為重慶市梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算。人員情況,在職在崗職工2人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)42.42萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款42.42萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加42.42萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加42.42萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加(或減少)0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款增加(或減少)0萬元,財(cái)政專戶管理資金增加(或減少)0萬元,事業(yè)收入資金增加(或減少)0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金增加(或減少)0萬元,附屬單位上繳收入資金增加(或減少)0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金增加(或減少)0萬元,其他收入資金0萬元增加(或減少)0萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)42.42萬元,其中:一般公共服務(wù)支出32.95萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬元,衛(wèi)生健康支出1.89萬元,住房保障支出2.04萬元;支出比2024年增加39.71萬元,主要是基本支出增加42.42萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.42萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.42萬元,比2024年增加42.42萬元。其中:基本支出42.42萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加42.42萬元,主要原因是本單位為2025年新增設(shè)單位;項(xiàng)目支出0萬元,主要用于重點(diǎn)工作,比2024年增加(或減少)0萬元。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024年減少(或增加)? 0萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2025年本單位無項(xiàng)目支出,故未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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