索引號 | 11500228MB1957533Y/2022-00014 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-15 | 發(fā)布日期 | 2022-02-15 |
索引號 | 11500228MB1957533Y/2022-00014 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-15 |
發(fā)布日期 | 2022-02-15 |
?一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,推動相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎回?fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展領(lǐng)域項(xiàng)目和資金安排,推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合發(fā)展;負(fù)責(zé)全區(qū)信息化應(yīng)用,推進(jìn)新型智慧城市建設(shè);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、信息化管理科、應(yīng)用發(fā)展科。下屬1個二級預(yù)算單位,是重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)554.83萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款554.83萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少982.49萬元,主要是2022年將下屬事業(yè)單位區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心分開預(yù)算,減少了事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算,同時原其他有關(guān)部門的信息化有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不再統(tǒng)一預(yù)算到區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)554.83萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算126.82萬元,科學(xué)技術(shù)支出400.00萬元,社會保障和就業(yè)支出14.10萬元,衛(wèi)生健康支出6.86萬元,住房保障支出7.05萬元。支出預(yù)算較2021年減少982.49萬元,主要是基本支出預(yù)算增加40.27萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少1022.76。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入554.83萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出554.83萬元,比2021年減少982.49萬元。其中:基本支出154.83萬元,比2021年增加40.27萬元,主要原因是下屬事業(yè)單位區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心增加了2名工作人員。主要用于保障區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出400.00萬元,比2021年減少1022.76萬元,主要原因是原其他有關(guān)部門的信息化有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不再統(tǒng)一預(yù)算到區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局,主要用于智慧城市信息中心運(yùn)維及升級、建云遷云以及遷云系統(tǒng)安全管理等重點(diǎn)工作。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬元,比2021年減少0.10萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本單位未開展因公出國(境)工作;公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,比2021年減少0.10萬元,主要原因是壓減開支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2021年減少0萬元;主要原因是本單位2021年未購置公務(wù)車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.57萬元,比上年增加2.03萬元,主要原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心增加了2名工作人員。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款400.00萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
?六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:譚海燕,聯(lián)系方式:023-53888957
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