索引號(hào) | 11500228733970274Y/2019-00001 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)發(fā)展改革委 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
索引號(hào) | 11500228733970274Y/2019-00001 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)發(fā)展改革委 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發(fā)布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是綜合研究擬定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策,進(jìn)行總量平衡,指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革,調(diào)節(jié)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的區(qū)政府組成部門。主要職責(zé)是:擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,搞好經(jīng)濟(jì)總量平衡,優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)的經(jīng)濟(jì)體制改革;研究擬訂全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策;安排重大建設(shè)項(xiàng)目,編制全社會(huì)建設(shè)資金平衡計(jì)劃,加強(qiáng)以資金為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和綜合平衡工作,加強(qiáng)對(duì)國(guó)家投入資金建設(shè)項(xiàng)目的稽查工作;負(fù)責(zé)建立全區(qū)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)體系,處理價(jià)格爭(zhēng)議,指導(dǎo)行業(yè)組織的價(jià)格工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督本行政區(qū)域招標(biāo)投標(biāo)工作;研究、協(xié)調(diào)能源發(fā)展、能源節(jié)約和新能源開(kāi)發(fā)重大問(wèn)題,負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸油氣管道(含附屬設(shè)施)保護(hù)工作;承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我委獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),其中:行政單位1個(gè),占機(jī)構(gòu)總數(shù)的100.00%。內(nèi)設(shè)11個(gè)科室:綜合科、發(fā)展規(guī)劃科、投資融資科、價(jià)格管理科(掛成本監(jiān)審科牌子)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(掛行政審批服務(wù)科牌子)、項(xiàng)目稽查科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)發(fā)展科、招標(biāo)投標(biāo)科、能源科、價(jià)格認(rèn)定科。派出機(jī)構(gòu):區(qū)價(jià)格監(jiān)督行政執(zhí)法支隊(duì)。下屬事業(yè)單位:區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有重慶市梁平區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心。
?(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門2018年度未涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)3,063.83萬(wàn)元,支出總計(jì)3,063.83萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,274.51萬(wàn)元、下降42.61%,主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支增加差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)2,392.43萬(wàn)元,較上年決算減少1,739.93萬(wàn)元,下降42.10%,主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出減少。其中:財(cái)政撥款收入2,379.02萬(wàn)元,占99.44%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入13.41萬(wàn)元,占0.56%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余671.40萬(wàn)元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)2,942.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,690.02萬(wàn)元,下降36.48%,主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出736.25萬(wàn)元,占25.02%;項(xiàng)目支出2,205.89萬(wàn)元,占74.98%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少584.50萬(wàn)元,下降82.77%,主要原因是我委嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理,督促當(dāng)年應(yīng)支付的項(xiàng)目資金,及時(shí)足額支付,加快項(xiàng)目資金撥付力度。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入2,379.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,736.08萬(wàn)元,下降42.19%。主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,640.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)222.20%。主要原因是年中財(cái)政安排了由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余671.40萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出2,935.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,679.48萬(wàn)元,下降36.39%。較年初預(yù)算數(shù)增加2,197.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)297.55%。主要原因是年中財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少591.19萬(wàn)元,下降83.72%,主要原因是我委嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理,督促當(dāng)年應(yīng)支付的項(xiàng)目資金,及時(shí)足額支付,加快項(xiàng)目資金撥付力度。
4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,074.96萬(wàn)元,占36.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加494.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.24%,主要原因是增人增資、績(jī)效目標(biāo)考核調(diào)標(biāo)增加等支出增加。
(2)教育支出0.57萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出103.15萬(wàn)元,占3.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.83%,主要原因是人員變動(dòng)增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.40萬(wàn)元,占1.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.31%,主要原因是人員變動(dòng)增加醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出。
(5)節(jié)能環(huán)保支出914.69萬(wàn)元,占31.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加914.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是年中財(cái)政安排了由我委轉(zhuǎn)撥至其他單位的中央預(yù)算內(nèi)資金市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出。
(6)農(nóng)林水支出115.00萬(wàn)元,占3.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加115.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是年中財(cái)政安排了由我委轉(zhuǎn)撥到其他單位的中央預(yù)算內(nèi)資金市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出。
(7)資源勘探信息等支出360.00萬(wàn)元,占12.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加360.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因年中財(cái)政安排了由我委轉(zhuǎn)撥到企業(yè)的中央預(yù)算內(nèi)資金市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出。
(8)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300.00萬(wàn)元,占10.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加300.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因年中財(cái)政安排了由我委轉(zhuǎn)撥到企業(yè)的中央預(yù)算內(nèi)資金市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出。
(9)住房保障支出30.65萬(wàn)元,占1.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.69%,主要原因是我委新進(jìn)人員及調(diào)資增加的支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出729.53萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)679.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加123.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.27%,主要原因是增人增資、績(jī)效目標(biāo)考核調(diào)標(biāo)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)50.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.84%,主要原因是人員調(diào)整以及辦公用品等物價(jià)上漲致使公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.30萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少15.50萬(wàn)元,下降43.3%,較上年支出數(shù)減少15.64萬(wàn)元,下降43.52%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。?
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,本部門今年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置情況。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.97萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車輛所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬(wàn)元,下降15.51%,較上年支出數(shù)減少1.86萬(wàn)元,減少15.72%,主要原因是我委2018年嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定,相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
公務(wù)接待費(fèi)10.32萬(wàn)元,主要用于接待有關(guān)部門到我委調(diào)研、考察、檢查等發(fā)生的公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.68萬(wàn)元,下降57%,較上年支出數(shù)減少13.78萬(wàn)元,減少57.18%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次800人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)129.04元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.51萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.84%,主要原因是人員調(diào)整以及辦公用品等物價(jià)上漲致使公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
?(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2018年度我委未進(jìn)行政府采購(gòu),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
?(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金1674.8萬(wàn)元。對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金100萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看該項(xiàng)目目前的建設(shè)進(jìn)度,我委的自評(píng)項(xiàng)目全部完成了年度績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果
梁平區(qū)城市道路LED照明節(jié)能改造工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:梁平區(qū)城市道路LED照明工程2018年計(jì)劃投資861.94萬(wàn)元,改造老城區(qū)LED照明和景觀照明,中央資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理?xiàng)l例,按投入比例撥付,截至目前已撥付100萬(wàn)元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)財(cái)政資金100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)財(cái)政資金100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。下一步,我委將繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目管理。加快產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,指導(dǎo)業(yè)主完善項(xiàng)目進(jìn)度和竣工審計(jì)等檔案資料,組織相關(guān)部門完成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)度驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收,并嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥付中央預(yù)算內(nèi)資金。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見(jiàn)下表:
項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||
(2018年度) | |||||
專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱 |
梁平工業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司梁平區(qū)城市道路LED照明節(jié)能改造工程項(xiàng)目 |
聯(lián)系人及電話 |
李鵬13637992046 | ||
主管部門 |
梁平區(qū)發(fā)改委 |
實(shí)施單位 |
梁平工業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | ||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A,%) | ||
總量 |
861.94 |
總量 |
861.94 |
100% | |
其中:財(cái)政資金 |
100 |
其中:財(cái)政資金 |
100 |
100% | |
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||
開(kāi)工建設(shè),完成老城區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
開(kāi)工建設(shè),并完成老城區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
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未完工 | |
效益指標(biāo) |
節(jié)約用電53萬(wàn)KWh |
節(jié)約用電60萬(wàn)KWh |
113% |
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滿意度指標(biāo) |
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100% |
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說(shuō)明 |
注:請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額,如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú)。 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
?? (四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-53222132
2018年度區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)決算公開(kāi)表樣.xlsx