索引號 | 11500228733970274Y/2024-00011 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 其他公文 |
發布機構 | 梁平區發展改革委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區國防動員指揮信息保障中心2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228733970274Y/2024-00011 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 其他公文 |
發布機構 | 梁平區發展改革委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區國防動員指揮信息保障中心2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、承擔國動(人防)指揮中心設施設備、機動指揮車和指揮系統的維護和管理工作。
2、承擔國動(人防)指揮通信系統、警報系統的建設、管理和維護工作,制定戰時國防(人防)指揮通信保障方案,組織開展國防(人防)應戰應急課目演練。
3、承擔國動(人防)應戰應急指揮通信保障任務。
4、承擔國動(人防)信息收集、研判和上報工作。
5、負責全區國動(人防)基本指揮平臺的維護和管理工作,為各鎮鄉國動(人防)指揮平臺建設和管理提供技術支持。
6、承擔國動(人防)戰備值班執勤和演習演練工作。
7、承擔國動(人防)專業隊伍和志愿者隊伍組建和訓練,組織開展國動(人防)宣傳教育工作。
8、承擔國防動員、防空襲斗爭通信保障任務及其他通信保障任務。
9、承擔國動(人防)部門交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
核定重慶市梁平區國防動員指揮信息保障中心事業編制5名。設主任1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數213.98萬元,其中:本年一般公共預算撥款213.98萬元,一般公共預算撥款上年結轉0萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少234.34萬元,主要是基本支出經費撥款增加1萬元,項目經費撥款減少235.34萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數213.98萬元,其中:一般公共服務支出預算80.11萬元,國防支出預算114.66萬元,社會保障和就業支出預算9.71萬元,衛生健康支出預算4.64萬元,住房保障支出預算4.86萬元。支出預算較2023年減少234.34萬元,主要是基本支出預算增加1萬元,項目支出預算減少235.34萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入213.98萬元,一般公共預算財政撥款支出213.98萬元,比2023年減少234.34萬元。其中:基本支出99.32萬元,比2023年增加1萬元,主要原因是人員正常調資及人員變動等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出114.66萬元,比2023年減少235.34萬元,主要原因是人民防空業務建設費(市級)項目2023年已完工,主要用于鐵門鄉人防疏散基地工作站建設。
重慶市梁平區國防動員指揮信息保障中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算13.48萬元比2023年減少0.02萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年度均未預算;公務接待費5.48萬元,比2023年增加0.48萬元,主要原因是2024年人防訓練以及工作交流增加;公務用車運行維護費8萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,壓減一般性支出;公務用車購置費本年度及上年度均未預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。政府采購預算總額11萬元:政府采購貨物預算11萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購11萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款114.66萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯系人:肖剛 聯系方式:023-53221123