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索引號 12500228MB0U47543D/2021-00005 發文字號
主題分類 財政、金融、審計 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區供銷合作社 有效性
標題 重慶市梁平區供銷合作社聯合社 2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30 發布日期 2021-03-30
索引號 12500228MB0U47543D/2021-00005
發文字號
主題分類 財政、金融、審計
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區供銷合作社
有效性
標題 重慶市梁平區供銷合作社聯合社 2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30
發布日期 2021-03-30

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。

2.研究擬訂全區供銷合作社的發展規劃;指導全區供銷合作社的改革和發展;起草供銷合作社事業有關地方性規章。

3.按照政府授權對重要農業生產資料、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理,負責指導全區供銷合作社系統做好化肥儲備和供應工作。

4.指導推進全區農村合作經濟組織發展;指導推動發展各類專業合作社;加強農村綜合服務體系建設,開拓培育城鄉市場;參與農業產業化經營工作;參與農村現代流通網絡建設;組織開展對農村合作經濟組織人員的培訓工作。

5.依法管理運營本級社有資產,監督社有資產保值增值;指導社有出資企業改革發展,建立完善現代企業制度;對社有出資企業行使出資人職責;對基層社改制后的剩余資產代為行使所有權和管理權。

6.協調與政府部門、社會組織的關系,指導主管社團的業務工作及成員社的業務活動。

7.承擔煙花爆竹市場有序供應的責任;負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理,承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市梁平區供銷合作社聯合社為一級預算單位,下設5個內設機構:

(1)綜合科

(2)經濟發展與信息科

(3)合作指導科

(4)煙花爆竹專營管理科

(5)財務會計科

人員編制

重慶市梁平區供銷合作社聯合社事業編制為18名。其中:主任1名、副主任3名,監事會主任1名(由副主任兼任);內設機構領導職數6名。現實有在職職工18人、離休職工1人。

二、部門(單位)收支總體情況

(一)收入預算2021年年初預算數1210.68萬元,其中:一般公共預算撥款1210.68萬元。收入較2020年增加416.47萬元,主要是社會保障和就業預算資金增加63.19萬元,農村合作經濟項目預算資金增加273.00萬元,商品服務支出預算資金增加73.66萬元,醫療衛生預算資金增加3.72萬元,住房保障支出增預算資金加4.60萬元。

(二)支出預算2021年年初預算數1210.68萬元,其中:社會保障和就業支出124.21萬元,衛生健康支出24.55萬元,住房保障支出20.61萬元,商業服務等事務支出62.72萬元,農林水事務支出430.00萬元,節能環保支出287.05萬元。支出預算較2020年增加416.47萬元,主要是基本支出預算增加145.17萬元,項目支出預算增加271.30萬元。

三、部門(單位)預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入1210.68萬元,一般公共預算財政撥款支出1210.68萬元,比2020年增加416.47萬元。其中:基本支出493.63萬元,比2020年增加145.17萬元,主要原因是新增4名職工等,主要用于保障18名在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出717.05萬元,比2020年增加371.30萬元,主要原因是市級供銷發展項目資金增加等,主要用于恢復重建基層供銷社、建設星級服務社等重點工作。

重慶市梁平區供銷合作社聯合社2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經費情況說明

2021年“三公”經費預算6.40萬元,相比2020年無增減。其中:因公出國(境)費用0.00萬元;公務接待費3.90萬元,相比2020年無增減;公務用車運行維護費2.50萬元,相比2020年無增減;公務用車購置費0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費62.77萬元,比上年增加13.02萬元,主要原因為在職職工增加4名。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款717.05萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯系人:張紅?? 聯系方式:??023-53222431

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附件:2021年部門預算附表

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