索引號 | 115002287626587650/2023-00006 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平高新區(qū)管委會 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心 2023年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 115002287626587650/2023-00006 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平高新區(qū)管委會 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心 2023年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責高新區(qū)總體規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等各項規(guī)劃編制的事務性工作;負責企業(yè)發(fā)展涉及的經濟運行、土地利用、項目建設、科技創(chuàng)新等營商環(huán)境建設事務性工作。
2.負責高新區(qū)招商引資項目的組織籌備、洽談聯絡及跟蹤服務等工作;組織協調客商的考察、接待與項目推介工作;協助推進高新區(qū)內招商引資項目合同兌現以及扶持政策的初核。
3.負責為投資商及入駐企業(yè)提供法規(guī)、政策等咨詢服務;負責引導企業(yè)開展技術改造;負責建立高新區(qū)企業(yè)與政府機關、金融部門、中介機構的交流、合作平臺;負責研究高新區(qū)產業(yè)發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢和發(fā)展重點等,收集產業(yè)動態(tài),提出經濟發(fā)展建議意見;參與培育壯大高新區(qū)主導產業(yè)、特色產業(yè)等,協調解決企業(yè)困難和問題。
4.負責對數字經濟、樓宇經濟、工業(yè)互聯網等新經濟、新業(yè)態(tài)、新模式的培育發(fā)展提供服務保障。
5.負責智慧園區(qū)服務平臺、管理平臺的規(guī)劃建設;負責智慧數據的采集及系統的管理維護工作。
6.配合相關部門推進科技成果轉移轉化、科技知識產權保護等工作,協助企業(yè)申報科技項目,推動院企科技合作。
7.負責協助高新區(qū)企業(yè)辦理設立、立項、環(huán)保、規(guī)劃、國土、建管、消防、防雷等手續(xù);負責協調高新區(qū)內企業(yè)水、電、氣、視、訊等要素保障工作;負責協助高新區(qū)企業(yè)招工,組織職業(yè)培訓機構對企業(yè)人員開展職業(yè)技術培訓。
8.負責協助相關部門組織實施金融配套政策,加強金融風險防范,打擊非法集資。
(二)單位構成。
重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心有10個內設機構:辦公室、規(guī)劃建設服務科、招商引資一科(集成電路科)、招商引資二科(食品加工科)、招商引資三科(新材料科)、經濟運行服務科、科技創(chuàng)新服務科、代辦服務科、投產服務科、人力資源服務科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數572.60萬元,其中:一般公共預算撥款572.60萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加241.35萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加241.35萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數572.60萬元,其中:一般公共服務459.83萬元,社會保障和就業(yè)57.12萬元,衛(wèi)生健康支出27.09萬元,住房保障28.56萬元。支出較去年增加241.35萬元,主要是基本支出增加241.35萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入572.60萬元,一般公共預算財政撥款支出572.60萬元,比2022年增加241.35萬元。其中:基本支出572.60萬元,比2022年增加241.35萬元,主要原因是2023年增加編制,人員增多。
2023年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元,比2022年減少3.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2022年保持不變,主要原因是我單位與機關合署辦公,公務接待均在機關;公務車運行維護費0萬元,比2022年減少3.5萬元,主要原因是2023年我單位車輛運行費用由機關統籌安排;公務用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元;主要原因是本單位本年無公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2022年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:吳昊,聯系方式:023-53333007。