索引號 | 115002287626587650/2023-00008 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平高新區(qū)管委會 | 有效性 | |
標題 | 重慶梁平高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 2023年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 115002287626587650/2023-00008 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平高新區(qū)管委會 |
有效性 | |
標題 | 重慶梁平高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 2023年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策,執(zhí)行黨中央、國務院和市委、市政府有關決定、命令和指示;研究制定高新區(qū)規(guī)章制度和各項具體管理辦法并組織實施。
2.負責編制和實施高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃;負責高新區(qū)招商引資、引智和企業(yè)服務工作;負責研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題并提出建議,擬訂產(chǎn)業(yè)轉型升級相關措施;大力培育高新技術企業(yè)和科技型企業(yè),推動高新區(qū)產(chǎn)學研創(chuàng)新工作和科技成果轉化工作。
3.負責編制高新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃等,報區(qū)政府批準后組織實施;負責編制并組織實施高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展目標,分析調度經(jīng)濟運行形勢;配合相關部門編制高新區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃等,報區(qū)政府批準后組織實施;負責高新區(qū)綜合統(tǒng)計、專項統(tǒng)計工作。
4.負責區(qū)域內的土地出讓管理前期工作;負責擬定國土空間布局規(guī)劃,擬訂年度用地計劃;負責高新區(qū)各類區(qū)域整體評價工作;負責實施高新區(qū)土地平整工作;協(xié)助相關部門做好高新區(qū)征地拆遷工作。
5.負責打造高新區(qū)發(fā)展環(huán)境,創(chuàng)新高新區(qū)管理與服務體制機制;負責協(xié)助相關部門引導建立中小企業(yè)融資體系、產(chǎn)業(yè)投資基金,發(fā)展科技金融。
6.按規(guī)定負責高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急管理等工作;經(jīng)法定委托,開展綜合行政執(zhí)法工作。
7.負責高新區(qū)財政預決算、財政收支管理和國有資產(chǎn)管理及內部審計,統(tǒng)籌安排財政專項資金。
8.依照法定程序委托給高新區(qū)的管理權限實行清單式管理,高新區(qū)管委會按授權履行職責。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶梁平高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會有8個內設機構:辦公室(黨建科)、規(guī)劃建設科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、招商引資科、經(jīng)濟運行科、科技創(chuàng)新科、安全環(huán)保科(綜合執(zhí)法科)、人力資源科。下屬2個事業(yè)單位:重慶市梁平區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心、重慶市梁平區(qū)高新區(qū)黨群服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)5127.30萬元,其中:一般公共預算撥款5127.30萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少1773.57萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少1773.57萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)5127.30萬元,其中:一般公共服務支出預算4838.65萬元,科學技術支出預算100萬元,社會保障和就業(yè)支出預算96.85萬元,衛(wèi)生健康支出預算40.38萬元,住房保障支出預算51.42萬元。支出較去年減少1773.57萬元,主要是一般公共服務支出減少。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入5127.30萬元,一般公共預算財政撥款支出5127.30萬元,比2022年減少1773.5萬元。其中:基本支出906.68萬元,比2022年增加321.1萬元,主要用于保障管委會及下屬事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費;項目支出4220.62萬元,比2022年減少2094.67萬元,主要原因是招商引資政策兌現(xiàn)減少預算2400萬元,主要用于招商引資、高新區(qū)創(chuàng)建和農(nóng)轉非人員生活補助等開支。
2023年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,重慶梁平高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算66.5萬元,比2022年增加1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費61萬元,公務接待費61萬元,比2022年增加1萬元,主要原因是2023年我單位招商引資任務較重,接待費用增加;公務用車運行維護費5.5萬元,與2022年保持不變;公務用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元;主要原因是本部門本年無公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費42.33萬元,比上年增加10.61萬元,主要原因為2023年機關人員比2022年多3人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額5萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4220.62萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:廖東山,聯(lián)系方式:023-53333007。