索引號 | 115002287626587650/2024-00005 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平高新區管委會 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區企業發展服務中心 2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 115002287626587650/2024-00005 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平高新區管委會 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區企業發展服務中心 2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責高新區總體規劃、產業發展規劃等各項規劃編制的事務性工作;負責企業發展涉及的經濟運行、土地利用、項目建設、科技創新等營商環境建設事務性工作。
2.負責高新區招商引資項目的組織籌備、洽談聯絡及跟蹤服務等工作;組織協調客商的考察、接待與項目推介工作;協助推進高新區內招商引資項目合同兌現以及扶持政策的初核。
3.負責為投資商及入駐企業提供法規、政策等咨詢服務;負責引導企業開展技術改造;負責建立高新區企業與政府機關、金融部門、中介機構的交流、合作平臺;負責研究高新區產業發展現狀、發展趨勢和發展重點等,收集產業動態,提出經濟發展建議意見;參與培育壯大高新區主導產業、特色產業等,協調解決企業困難和問題。
4.負責對數字經濟、樓宇經濟、工業互聯網等新經濟、新業態、新模式的培育發展提供服務保障。
5.負責智慧園區服務平臺、管理平臺的規劃建設;負責智慧數據的采集及系統的管理維護工作。
6.配合相關部門推進科技成果轉移轉化、科技知識產權保護等工作,協助企業申報科技項目,推動院企科技合作。
7.負責協助高新區企業辦理設立、立項、環保、規劃、國土、建管、消防、防雷等手續;負責協調高新區內企業水、電、氣、視、訊等要素保障工作;負責協助高新區企業招工,組織職業培訓機構對企業人員開展職業技術培訓。
8.負責協助相關部門組織實施金融配套政策,加強金融風險防范,打擊非法集資。
(二)單位構成。
重慶市梁平區企業發展服務中心有10個內設機構:辦公室、規劃建設服務科、招商引資一科(集成電路科)、招商引資二科(食品加工科)、招商引資三科(新材料科)、經濟運行服務科、科技創新服務科、代辦服務科、投產服務科、人力資源服務科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數577.83萬元,其中:一般公共預算撥款577.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加5.23萬元,主要是一般公共預算撥款增加5.23萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數577.83萬元,其中:一般公共服務支出462.18萬元,社會保障和就業支出60.06萬元,衛生健康支出27.40萬元,住房保障支出28.19萬元;支出比2023年增加5.23萬元,主要是基本支出增加5.23萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入577.83萬元,一般公共預算財政撥款支出577.83萬元,比2023年增加5.23萬元。其中:基本支出577.83萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加5.23萬元,主要原因是人員調資及增加退休人員。
2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,重慶市梁平區企業發展服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算2萬元,比2023年增加2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2023年保持不變,主要原因是我單位與機關合署辦公,公務接待均在機關;公務用車運行維護費2萬元,比2023年增加2萬元,主要原因是2024年我單位車輛運行費單獨預算;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位本年無公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 0元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
單位預算公開聯系人:吳昊?? ?聯系方式:023-53333007
― 1 ―