索引號 | 115002287626587650/2024-00006 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平高新區管委會 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區高新區黨群服務中心 2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 115002287626587650/2024-00006 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平高新區管委會 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區高新區黨群服務中心 2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.指導黨群組織活動。指導園區企業組建黨群組織,聘請、管理園區企業黨群工作指導員;建立企業黨群組織負責人及黨群工作人才后備庫,擇優向企業推薦黨群組織負責人及黨群工作專門人才;落實黨群關懷制度,對園區企業生活困難黨員等進行關懷和幫助;組建企業黨團志愿者服務隊,組織開展結對幫扶活動,提供扶貧濟困、社會公益服務,與所在街道社區開展公駐共創活動;組織、指導企業黨群組織開展學習交流、培訓、教育管理服務活動等。
2.提供黨務管理服務。設立流動黨員服務窗口,開通“12371”黨員咨詢服務熱線,為流動黨員提供組織關系轉接、職業介紹、勞動維權、生活幫扶等服務;提供黨內公開文件查詢、黨建工作經驗資料查詢和政策咨詢服務;受理企業黨員信件、電話、來訪,辦理各類黨員補助、困難慰問等事務。
3.承辦園區人才工作。負責調查統計園區人才資源分布狀況,收集、整理、上報人才工作信息,掌握人才儲備及供需情況,建立人才資源信息庫;幫助各類人才的職稱評定和優秀人才的評比、推薦、申報工作,協助做好園區技能人才、專業技術人才、經營管理人才的培養教育工作;編制、上報企業急需緊缺人才目錄,引導和支持園區企業引進急需緊缺高層次人才和團隊的技術成果,組織高層次人才及其團隊與企業研發人員開展項目聯合攻關,解決企業技術難題;開展人才工作的典型宣傳,營造良好的人才工作氛圍。
4.承辦教育培訓活動。開展黨的基本理論知識、經營管理及勞動技能培訓,辦好園區企業出資人隊伍、黨務工作者、入黨積極分子、工青婦群團工作骨干分子、企業經營管理技術骨干培訓班;開展黨員干部遠程教育、黨報書刊、雙休日知識講座、技能比武等經常性服務;代理黨報、黨刊及黨員教育材料的訂購發放等工作。
5.提供社會綜合服務。提供勞動保障服務、職業介紹,協助勞動合同維權;幫助解決務工人員子女上學、就醫等問題;承辦協調相關部門法律咨詢、衛生醫療、心理疏導、職工權益維護、保障企業穩定、計劃生育、民政優撫等方面的委托代理服務與延伸服務;開展園區文化娛樂、體育健身服務活動等。
6.承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
無
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數57.92萬元,其中:一般公共預算撥款57.92萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加1.08萬元,主要是一般公共預算撥款增加1.0萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數57.92萬元,其中:一般公共服務支出46.89萬元,社會保障和就業支出5.57萬元,衛生健康支出2.68萬元,住房保障支出2.78萬元;支出比2023年增加1.08萬元,主要是基本支出增加1.08萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入57.92萬元,一般公共預算財政撥款支出57.92萬元,比2023年增加1.08萬元。其中:基本支出57.92萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加1.08萬元,主要原因是人員調資。
2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,重慶市梁平區高新區黨群服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與2023年保持不變。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年保持不變,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2023年保持不變,主要原因是我單位與機關合署辦公,公務接待均在機關;公務用車運行維護費0萬元,與2023年保持不變,主要原因是本單位本年無公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2023年保持不變,主要原因是本單位本年無公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:李進海? ?聯系方式:023-53333007
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