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索引號 11500228MB18494794/2022-00008 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)國資委 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度區(qū)級部門決算公開說明
成文日期 2022-09-29 發(fā)布日期 2022-09-30
索引號 11500228MB18494794/2022-00008
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)國資委
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度區(qū)級部門決算公開說明
成文日期 2022-09-29
發(fā)布日期 2022-09-30


重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2021年度區(qū)級部門決算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是區(qū)政府工作部門,為正處級,掛重慶市梁平區(qū)金融工作辦公室牌子。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)級國有企業(yè)改革、經(jīng)營等相關(guān)工作的宏觀性監(jiān)管,推進(jìn)盤活利用長期閑置或低效使用的國有資產(chǎn),促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融機(jī)構(gòu)服務(wù)及監(jiān)管工作,協(xié)同維護(hù)地方金融秩序,防范和化解金融風(fēng)險;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、國資國企監(jiān)管科、金融管理科。

(三)單位構(gòu)成

下屬重慶市梁平區(qū)國資金融服務(wù)中心1個預(yù)算單位,已獨(dú)立核算。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1024.36萬元,支出總計(jì)1024.36萬元。收支上年決算數(shù)減少4386.03萬元,下降81.1%。主要原因2020年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5124.99萬元,2021年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)790.41萬元,減少4334.58萬元, 其余為2021年財政安排本單位的人員、公用經(jīng)費(fèi)支出減少36.46萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1024.36萬元,較上年決算數(shù)減少4386.03萬元,下降81.1%,主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算收入較上年大幅度減少。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1024.34萬元,較上年決算數(shù)減少4371.03萬元,下降81.0%,主要原因是項(xiàng)目支出決算較上年大幅度減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元,較上年決算數(shù)減少14.99萬元,增長99.9%,主要原因是2021年強(qiáng)化預(yù)算支出進(jìn)度,合理安排預(yù)算資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計(jì)1024.36萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計(jì)各減少4386.03萬元,下降81.1%。主要原因項(xiàng)目支出預(yù)算較上年大幅度減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1024.36萬元,較上年決算數(shù)減少4386.03萬元,下降81.1%,主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算收入較上年大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加509.76萬元,增長99.1%。主要原因是根據(jù)區(qū)財政局相關(guān)安排,年中追加預(yù)算項(xiàng)目資金707.61萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1024.34萬元,較上年決算數(shù)減少4371.03萬元,下降81.0%。主要原因是項(xiàng)目支出決算較上年大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加509.74萬元,增長99.1%。主要原因是根據(jù)區(qū)財政局相關(guān)安排,年中追加項(xiàng)目支出707.61萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元,較上年決算數(shù)減少14.99萬元,增長99.9%,主要原因2021年強(qiáng)化預(yù)算支出進(jìn)度,合理安排預(yù)算資金。

4.比較情況。本部門2021年一般公共預(yù)算撥款支出主要用于以下方面:

(1)教育支出0.34萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)?社會保障和就業(yè)支出27.29萬元。比年初預(yù)算增加3.95萬元,增長16.9%,主要原因是補(bǔ)繳職工職業(yè)年金

(3)衛(wèi)生健康支出11.02萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致

4)農(nóng)林水支出300萬元,比年初預(yù)算增加300萬元,增長100%,主要原因是財政安排追加項(xiàng)目支出

5)資源勘探工業(yè)信息等支出558.38萬元,比年初預(yù)算增加327.63萬元,增長141.9%,主要原因是財政安排追加項(xiàng)目支出。

6)金融支出116.02萬元,比年初預(yù)算增加43.18萬元,增長59.3%主要原因是財政安排追加項(xiàng)目支出。

(7)住房保障支出11.29萬元,年初預(yù)算數(shù)一致

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共財政撥款基本支出233.93萬元,其中:(1)人員經(jīng)費(fèi)216.83萬元,比年初預(yù)算增加15.23萬元,增長7.6%,主要原因人員經(jīng)費(fèi)新增因素增加支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。(2)公用經(jīng)費(fèi)17.1萬元,比年初預(yù)算減少16.89萬元,下降49.7%,主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算支出。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.79萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.21萬元,下降68.4%,較年初預(yù)算下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降;較上年支出數(shù)增加0.55萬元、增長16.9%,主要原因是2021年業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重,較上年下鄉(xiāng)調(diào)研、區(qū)外出差次數(shù)明顯增多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與上年持平

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.36萬元,下降0.6%;較上年支出數(shù)增加1.61萬元,增長156.3%,主要原因是2021年度業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重,較上年下鄉(xiāng)調(diào)研、區(qū)外出差次數(shù)明顯增多。

公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元,主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.85萬元,下降80.8%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少1.06萬元,下降47.9%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待21批次185人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)95.8元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.64萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.96萬元,較上年決算數(shù)增加0.34萬元,主要原因是2021年機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重,業(yè)務(wù)會議較上年召開的次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.9萬元,較上年決算數(shù)增加1.59萬元,主要原因是2021年機(jī)關(guān)打擊防范非法集資等業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重,召開關(guān)于非法集資方面的培訓(xùn)次數(shù)較上年增多。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.1萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.8萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)0.12萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.28萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.18萬元、其他交通費(fèi)4.98萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.22萬元,下降32.5%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額18.71萬元,其中:政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額18.71萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購政務(wù)信息資源共享平臺運(yùn)維、政務(wù)信息資源共享平臺等?。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和4個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評4項(xiàng),涉及資金1009.35萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

主管

部門

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

財政處室

綜合科

自評總分(分)

100

部門

聯(lián)系人

何春燕

聯(lián)系電話

18290506008

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

499.59

1009.35

1009.35

100

10

10

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

2021年區(qū)屬國企資產(chǎn)規(guī)模比2020年增加50億元以上,力爭總額突破600億元。力爭新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)1家以上;力爭銀行貸款增幅10%以上;新增上市掛牌企業(yè)3家以上;確保全年全區(qū)不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險。

支持成立重慶都梁林業(yè)開發(fā)有限公司,注冊資本金300萬元。興農(nóng)融資擔(dān)保公司力爭全年支持獲得融資擔(dān)保貸款企業(yè)45個以上、融資擔(dān)保貸款額度10000萬元以上。農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押融資風(fēng)險補(bǔ)償(2011-2017年)渝財金[2020]69號,歷年來對涉及三權(quán)抵押且發(fā)生了代償?shù)娘L(fēng)險補(bǔ)償金,支持三權(quán)抵押貸款9戶以上,貸款金額750萬元以上,企業(yè)對融資擔(dān)保服務(wù)滿意度達(dá)90%以上。

2021年,區(qū)國資委盡職盡責(zé),全力推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展,到2021年末,區(qū)屬國企資產(chǎn)總額620億元,新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)2家,實(shí)現(xiàn)銀行貸款增幅10%,新增上市掛牌企業(yè)3家,全年全區(qū)未發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險。都梁林業(yè)公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤112萬元,完成林地流轉(zhuǎn)12.9萬畝,完成營林造林1.9萬畝,帶給老百姓流轉(zhuǎn)費(fèi)用收入共645萬,力爭增加老百姓的勞務(wù)收入400萬元,順利完成國家松材線蟲病防治與馬尾松林改培試點(diǎn)項(xiàng)目1.1萬畝。興農(nóng)融資擔(dān)保公司全年累計(jì)融資擔(dān)保在保余額18407.5萬元,申報符合條件的融資擔(dān)保項(xiàng)目45筆,取得擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼75萬元,取得風(fēng)險補(bǔ)償52.77萬元,企業(yè)對融資擔(dān)保服務(wù)滿意度達(dá)94%以上。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)











說明


一級項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目

名稱

專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用

項(xiàng)目

編碼


自評

總分

(分)

97.26

主管

部門


財政

處室


項(xiàng)目

聯(lián)系人

何春燕

聯(lián)系電話

18290506008

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

114


82.8

72.63

10

7.26

其中:

區(qū)級支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

2021年區(qū)屬國企資產(chǎn)規(guī)模比2020年增加50億元以上,力爭總額突破600億元。完善金融服務(wù)體系,力爭新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)1家以上;引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)信貸、穩(wěn)預(yù)期,嚴(yán)防壓貸、抽貸、斷貸,力爭銀行貸款增幅10%以上;新增上市掛牌企業(yè)3家以上;確保全年全區(qū)不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險。


2021年區(qū)屬國企資產(chǎn)總額620億元。完善金融服務(wù)體系,新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)2家;引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)信貸、穩(wěn)預(yù)期,嚴(yán)防壓貸、抽貸、斷貸,銀行貸款增幅10%;新增上市掛牌企業(yè)3家;全年全區(qū)未發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)

1

0

2

100

20

20

說明


2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

按照《重慶市梁平區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算資金績效目標(biāo)自評工作的通知》文件要求,對我單位2021整體績效開展了自評工作,涉及資金1009.35萬元,從資金投入、績效目標(biāo)完成情況開展了自評,我單位2021各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利推進(jìn),績效自評結(jié)果為優(yōu)。由于本預(yù)算項(xiàng)目資金主要用于單位的業(yè)務(wù)工作,部分業(yè)務(wù)工作不能在一年之內(nèi)全部完成,需要持久性的開展下去,且存在部分客觀原因?qū)е峦瓿汕闆r與績效目標(biāo)存在一定差距。下一步,我單位將加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)編制科學(xué)性和規(guī)范化,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按照專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作實(shí)施進(jìn)度合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi),確保各業(yè)務(wù)工作順利開展。

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本部門2021年無重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:何春燕;聯(lián)系電話:53251561


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