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索引號 11500228733966179C/2025-00015 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構 梁平區(qū)和林鎮(zhèn)政府 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)和林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-04-07 發(fā)布日期 2025-04-07
索引號 11500228733966179C/2025-00015
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主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機構 梁平區(qū)和林鎮(zhèn)政府
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)和林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-04-07
發(fā)布日期 2025-04-07

重慶市梁平區(qū)和林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

宗旨:為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務保障。

主要職責:負責為本轄區(qū)內農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢、市場信息、技術幫扶等服務;負責農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)、水利、旅游等領域服務保障工作。

(二)單位構成

機構情況:事業(yè)單位單位1個。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)147.36萬元,其中:一般公共預算撥款147.36萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年增加7.3萬元,主要是一般公共預算撥款增加3.42萬元,政府性基金預算撥款增加0.00萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)147.36萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出35.54萬元,衛(wèi)生健康支出7.1萬元,農(nóng)林水支出98.63萬元,住房保障支出6.09萬元;支出比2024年增加7.3萬元,主要是基本支出增加7.3萬元,項目支出增加0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入147.36萬元,一般公共預算財政撥款支出147.36萬元,比2024年增加7.3萬元。其中:基本支出147.36萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加7.3萬元,主要原因是人員增加,工作調標等;項目支出0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位無項目。

2025年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,比2024年增加0.00萬元。重慶市梁平區(qū)和林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務接待費;公務用車運行維護費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是本單位無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目資金,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯(lián)系人:安慧? ?? ?聯(lián)系方式:023-53557001


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