索引號 | 11500228733966179C/2025-00017 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區和林鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區和林鎮人民政府(本級)2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-04-07 | 發布日期 | 2025-04-07 |
索引號 | 11500228733966179C/2025-00017 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區和林鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區和林鎮人民政府(本級)2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-04-07 |
發布日期 | 2025-04-07 |
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區和林鎮人民政府是行政機關。主要職責是:宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨員大會)的決議。討論和決定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由鎮政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項,經鎮黨工委研究討論后,由鎮政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。領導鎮政權機關、群團組織和其他各類組織,加強指導和規范,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規以及各自章程履行職責。加強鎮黨工委自身建設和村、社區黨組織建設,以及其他隸屬鎮黨工委的黨組織建設,抓好發展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律,監督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規。按照干部管理權限,做好干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協助管理上級有關部門駐鎮單位的干部。做好人才服務和引進工作。領導本鎮的基層治理,加強社會主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會治安綜合治理,做好生態環境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
(二)單位構成
機構情況:行政單位1個,和林鎮人民政府(本級),與上年一致,內設機構5個。基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1344.03萬元,其中:一般公共預算撥款12.57萬元,一般公共預算資金1331.46萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;上年結轉收入比2024年減少31.29萬元,主要是一般公共預算撥款減少276.23萬元,政府性基金預算撥款減少0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1344.03萬元,其中:一般公共服務支出722.07萬元,國防支出4萬元,公共安全支出46.41萬元,文化旅游體育與傳媒支出15.32萬元,社會保障和就業支出128.71萬元,衛生健康支出34.04萬元,節能環保支出50萬元,農林水支出305.16萬元,住房保障支出38.32萬元。支出比2024年減少276.23萬元,主要是基本支出減少111.92 萬元,項目支出減少164.31萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1344.03萬元,一般公共預算財政撥款支出1344.03萬元,比2024年減少276.23萬元。其中:基本支出593.06萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少111.92萬元,主要原因是人員退休,人員經費減少;項目支出750.97萬元,主要用于村社區辦公經費、生活補助,開展民兵工作,保障鎮運轉,信訪維穩等,比2024年減少164.31萬元,主要原因是村社區干部生活補助調標。
2025年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未預算基金。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.00萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是我單位嚴控公務接待費,減少公務接待費預算;公務用車運行維護費5.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位車輛數量無變化,預算無變化;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是本單位無公務用車購置費。
?五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費76.04萬元,比2024年減少14.4萬元,主要原因人員退休,運行經費減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.56萬元:政府采購貨物預算0.56萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.56萬元:政府采購貨物預算0.56萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1716.34萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
?六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人:安慧? ?? ?聯系方式:023-53557001
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