索引號(hào) | 11500228008653209Y/2025-00030 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 其他 | 體裁分類(lèi) | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 2025年回龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2025-03-26 | 發(fā)布日期 | 2025-03-26 |
索引號(hào) | 11500228008653209Y/2025-00030 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 其他 |
體裁分類(lèi) | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 2025年回龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2025-03-26 |
發(fā)布日期 | 2025-03-26 |
重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)集中行使權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相?關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施職責(zé),對(duì)照“法定執(zhí)法+賦權(quán)執(zhí)法+?委托執(zhí)法”事項(xiàng)清單,開(kāi)展綜合行政執(zhí)法工作。協(xié)助、配合區(qū)級(jí)有?關(guān)部門(mén)及其派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)梁委辦發(fā)〔2024〕11號(hào)文件,關(guān)于印發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,本單位為重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)人民政府下設(shè)事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)性質(zhì)為公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,按正科級(jí)管理。獨(dú)立核算二級(jí)預(yù)算單位。?
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)124.9萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款124.9萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0?萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0?萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金0萬(wàn)元?;收入比2024年減少8.57萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少8.57萬(wàn)元。2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,與上年保持一致。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)124.9萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出97.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出16.17萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.56萬(wàn)元,住房保障支出5.94萬(wàn)元;支出比2024年減少8.57萬(wàn)元,主要是基本支出減少8.57萬(wàn)元,2025年無(wú)項(xiàng)目支出,與上年保持一致。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.9萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.9元,比2024年減少8.57萬(wàn)元。其中:基本支出124.9萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少8.57萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少6.72萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)減少1.85萬(wàn)元;2025年無(wú)項(xiàng)目支出,與上年保持一致。
2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入及支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位為回龍鎮(zhèn)人民政府下設(shè)事業(yè)單位,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位為回龍鎮(zhèn)人民政府下設(shè)事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
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(二)政府采購(gòu)情況。本單位無(wú)政府采購(gòu)貨物、政府采購(gòu)工程、政府采購(gòu)服務(wù)等預(yù)算。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年度本單位無(wú)項(xiàng)目支出,未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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