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索引號 115002280086521773/2022-00036 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)經濟信息委 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務中心2021年度部門決算情況說明
成文日期 2022-09-30 發(fā)布日期 2022-09-30
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發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)經濟信息委
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務中心2021年度部門決算情況說明
成文日期 2022-09-30
發(fā)布日期 2022-09-30


一、部門基本情況

(一)職能職責

(1)宣傳貫徹中小企業(yè)發(fā)展方針政策,開展全民創(chuàng)業(yè)推動,提供創(chuàng)業(yè)政策指導。

(2)推動中小企業(yè)轉型升級,進行結構性調整,扶優(yōu)扶強,做大做強。

(3)組織中小企業(yè)開拓市場和調研,推進中小企業(yè)融資服務和技術服務體系建設。

(4)為中小企業(yè)提供產業(yè)政策、信息、法律法規(guī)和人才培訓服務。

(二)機構設置

?(1)綜合科

負責綜合協調工作;起草單位重要文件、材料和規(guī)章制度;負責會議組織、檔案管理、人事、工資、宣傳、保密、后勤保障等工作。

(2)產業(yè)發(fā)展科

負責研究中小企業(yè)產業(yè)布局規(guī)劃、結構調整的政策措施,推進企業(yè)技術改造和技術創(chuàng)新,引導扶持中小企業(yè)產業(yè)發(fā)展;負責中小企業(yè)信息網絡建設,收集企業(yè)發(fā)展和需求等方面的信息,做好信息提供、政策咨詢、融資服務、對外交流等服務工作;負責推進中小企業(yè)技術服務平臺建設,為中小企業(yè)產品開發(fā)提供服務;了解掌握中小企業(yè)的培訓需求,為中小企業(yè)提供各方面的培訓。

(3)招商服務科

負責工業(yè)企業(yè)招商引資工作。負責工業(yè)招商引資目標任務的分解落實;負責收集報送招商引資信息,招商項目的包裝、策劃、推介及招商項目的跟蹤、協調和服務;組織參與重大招商引資活動,指導培育和發(fā)展工業(yè)品銷售市場;接受外來投資者投訴服務等相關事宜。

(4)人員編制和領導職數

核定重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務中心事業(yè)編制11名。設主任1名、副主任2名,內設機構領導職數正職3名。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位是重慶市中小企業(yè)服務中心

?二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。2021年度收入總計189.41萬元,支出總計189.41萬元。收支較上年決算數增加37.58萬元、增長24.8%,主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計189.41萬元,較上年決算數增加37.58萬元,增長24.8%,主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。其中:財政撥款收入189.41萬元,占100.0%。

? 3.支出情況。2021年度支出合計189.41萬元,較上年決算數增加37.58萬元,增長24.8%,主要原因是人員經費中工資福利支出增加36.19萬元。其中:基本支出189.41萬元,占100.0%。

?4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元,上年決算數增加0萬元,增長0.0%。

? (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計189.41萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加37.58萬元,增長24.8%。主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。

? (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

? 1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入189.41萬元,較上年決算數增加37.58萬元,增長24.8%。主要原因是資源勘探信息等支出增加25.61萬元。較年初預算數增加22萬元,增長13.1%。主要原因是資源勘探信息等支出增加19.17萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

? 2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出189.41萬元,較上年決算數增加37.58萬元,增長24.8%。主要原因是人員經費中工資福利支出增加36.19萬元。較年初預算數增加22萬元,增長13.1%。主要原因是人員經費中工資福利支出增加19.62萬元。

? 3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,上年決算數增加0萬元,增長0.0%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

? (1)教育支出0.49萬元,占0.3%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。

? ?(2)社會保障與就業(yè)支出17.93萬元,占9.5%,較年初預算數增加1.2萬元,增長7.2%,主要原因是人員增加。

??(3)衛(wèi)生健康支出8.63萬元,占4.6%,較年初預算數增加0.62萬元,增長7.7%,主要原因是人員增加。? ?

? (4)資源勘探信息等支出153.25萬元,占80.9%,較年初預算數增加19.16萬元,增長14.3%,主要原因是人員增加,工資福利支出增加?。 ?

? (5)住房保障支出9.11萬元,占4.8%,較年初預算數增加1.02萬元,增長12.6%,主要原因是人員增加。

? (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

? ?2021年度一般公共財政撥款基本支出189.41萬元。其中:人員經費168.75萬元,較上年決算數增加36.67萬元,增長27.8%,主要原因是本年度增加在職人員1名,工資和績效標準提高。人員經費用途主要包括基本工資、基礎績效、超額績效、保留津補貼、住房公積金、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費等。公用經費20.65萬元,較上年決算數增加0.9萬元,增長4.6%,主要原因是職工食堂餐增加0.32萬元。公用經費用途主要包括辦公費 、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。

?(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經費支出“三公”經費支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%與年初預算數及上年決算數一致

(二)“三公”經費分項支出情況

2021年度本單位因公出國(境)費用0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%與年初預算數及上年決算數一致

公務車購置費0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%與年初預算數及上年決算數一致

?公務車運行維護費0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%與年初預算數及上年決算數一致

公務接待費支出0萬元,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務接待費支出公務接待費支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%與年初預算數及上年決算數一致

(三)“三公”經費實物量情況

2021年“三公”經費0萬元,比2020年減少0萬元。與上年持平;其中:因公出國(境)費用0萬元, 比2020年減少0萬元,?與上年持平,主要原因為本單位本年無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,比2020年減少0萬元,與上年持平,主要原因是本單位本年無公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,比2020年減少0萬元,與上年持平,主要原因是本單位本年無公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元,與上年持平,主要原因為本單位本年無公務車購置。

四、其他需要說明的事項

? (一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度無會議費支出,本年度培訓費支出0.49萬元,較上年決算數增加0.49萬元,增長0.0%,主要原因是參加專業(yè)技術人員崗前培訓費。

? (二)機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明。

因屬于區(qū)經濟和信息委二級預算單位,無國有資產,所以我單位資產未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

2021年度本單位未開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

決算公開單位聯系人: ?王 玲,聯系電話: ?53222455


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