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索引號 115002280086521773/2024-00010 發(fā)文字號
主題分類 綜合政務(wù) 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)經(jīng)濟信息委 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 115002280086521773/2024-00010
發(fā)文字號
主題分類 綜合政務(wù)
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)經(jīng)濟信息委
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28
          一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1)宣傳貫徹發(fā)展中小企業(yè)的各項方針政策;

2)開展創(chuàng)業(yè)推動,定期發(fā)布有關(guān)創(chuàng)業(yè)信息,提供創(chuàng)業(yè)政策指導(dǎo);

3)推進中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)工程技術(shù)研究中心、技術(shù)研發(fā)中心和公共技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè);

4)為中小企業(yè)提供政策、信息、法律咨詢和人才培訓(xùn)等服務(wù);

5)積極爭取和落實中小企業(yè)扶持資金。

6)負責(zé)工業(yè)企業(yè)招商引資工作。

7)承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、招商服務(wù)科。人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):事業(yè)編制11名。設(shè)主任1名、副主任1名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正職3名、副職1名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)186.28萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款186.28萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2023增加2.97萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加2.97萬元。

(二)支出預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)186.28萬元,其中:資源勘探工業(yè)信息等支出151.77萬元,社會保障和就業(yè)支出17.36萬元,衛(wèi)生健康支出8.47萬元,住房保障支出8.68萬元;支出2023增加2.97萬元,主要是基本支出增加2.97萬元,項目支出增加0萬元。

單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入186.28萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出186.28萬元,比2023年增加2.97萬元。其中:基本支出186.28萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2023年增加2.97萬元,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo),工資上漲。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,與2023保持一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是無因公出國(境)人員安排;公務(wù)接待費0.00萬元,主要原因是公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,主要原因是無公務(wù)車運行維護費預(yù)算;公務(wù)用車購置0.00萬元主要原因是無公務(wù)車購置費預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況

本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止202312月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:潘飛宇???聯(lián)系方式:023-53222455

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