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索引號 115002280086521773/2025-00008 發文字號
主題分類 綜合政務 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區經濟信息委 有效性
標題 重慶市梁平區中小企業服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 115002280086521773/2025-00008
發文字號
主題分類 綜合政務
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區經濟信息委
有效性
標題 重慶市梁平區中小企業服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

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重慶市梁平區中小企業服務中心

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1)宣傳貫徹發展中小企業的各項方針政策;

2)開展創業推動,定期發布有關創業信息,提供創業政策指導;

3)推進中小企業創業工程技術研究中心、技術研發中心和公共技術服務平臺建設;

4)為中小企業提供政策、信息、法律咨詢和人才培訓等服務;

5)積極爭取和落實中小企業扶持資金。

6)負責工業企業招商引資工作。

7)承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區中小企業服務中心設3個內設機構:綜合科、產業發展科、招商服務科。人員編制和領導職數:事業編制10名。設主任1名、副主任2名,內設機構領導職數正職3名、副職1名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數181.62萬元,其中:一般公共預算撥款181.62萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少4.66萬元,主要是一般公共預算撥款減少4.66萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數181.62萬元,其中:資源勘探工業信息等支出140.35萬元,社會保障和就業支出24.76萬元,衛生健康支出8.27萬元,住房保障支出8.25萬元;支出比2024年減少4.66萬元,主要是基本支出減少4.66萬元,項目支出減少0萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入181.62萬元,一般公共預算財政撥款支出181.62萬元,比2024年減少4.66萬元。其中:基本支出181.62萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少4.66萬元,主要原因是2024年調出1人,在職人員減少。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.00萬元,與上年保持一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是無因公出國(境)人員安排;公務接待費0.00萬元,主要原因是無公務接待;公務用車運行維護費0.00萬元,主要原因是無公務車輛運行維護費預算;公務用車購置費0.00萬元,主要原因是無公務車購置費預算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯系人:王貴芳? ?聯系方式:023-53222455

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