索引號 | 115002280086523530/2023-00018 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 交通 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)交通運輸委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)交通局(本級)2023年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 115002280086523530/2023-00018 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 交通 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)交通運輸委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)交通局(本級)2023年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區(qū)交通局是梁平區(qū)人民政府的組成部門,其主要職責是貫徹執(zhí)行國家交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),負責編制全區(qū)交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃、年度計劃、交通樞紐發(fā)展規(guī)劃,負責交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),負責管理交通運輸行業(yè)。
(二)單位構(gòu)成
經(jīng)梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定,重慶市梁平區(qū)交通局本級內(nèi)設(shè)11個職能科室,分別是:辦公室、規(guī)劃計劃科、建設(shè)管理科、養(yǎng)護管理科、綜合運輸科、民航鐵路科、政策法規(guī)科(信訪科)、安全監(jiān)管科、行政審批科、信息宣教科、財務審計科。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)17618.01萬元,其中:一般公共預算撥款16730.13萬元,政府性基金預算撥款887.88萬元。收入較2022年增加1664.62萬元,主要是專項經(jīng)費預算比上年有所增加。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)17618.01萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算90.15萬元,衛(wèi)生健康支出預算20.81萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算887.88萬元,交通運輸支出預算16584.2萬元,住房保障支出預算34.97萬元。支出預算較2022年增加1664.62萬元,主要是專項經(jīng)費預算比上年有所增加。
三、部門(單位)預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入16730.13萬元,一般公共預算財政撥款支出16730.13萬元,比2022年增加776.74萬元。其中:基本支出508.64萬元,比2022年增加68.83萬元,主要原因增加了在職人員基礎(chǔ)績效獎;項目支出16221.49萬元,比2022年增加1446.91萬元,主要是專項經(jīng)費預算比上年有所增加。
2023年政府性基金預算收入887.88萬元,政府性基金預算支出887.88萬元,比2022年增加148.88萬元,主要原因是主要是專項經(jīng)費預算比上年有所增加。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2022年減少0.8萬元。其中:公務接待費3萬元,與2022年持平;公務用車運行維護費5萬元,比2022年減少0.8萬元,主要原因是嚴格控制公務用車的運行費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費71.03萬元,比上年增加13.07萬元,主要原因增加了在職人員基礎(chǔ)績效獎。
2、政府采購情況。2023年本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款16221.49萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛2輛,全部為應急保障用車。2023年未預算一般公共預算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門(單位)預算公開聯(lián)系人:劉蘭英;聯(lián)系方式:023-53230871
附件下載: