索引號 | 115002280086523530/2023-00021 | 發文字號 | |
主題分類 | 交通 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區交通運輸委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊2023年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 115002280086523530/2023-00021 |
發文字號 | |
主題分類 | 交通 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區交通運輸委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊2023年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通局的名義,統一行使交通領域行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
(二)單位構成
重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊是區交通局下屬二級單位,為獨立核算單位。本單位內設8個機構科室大隊和外派6個駐鎮大隊,分別是辦公室、勤務科、財務科、安全科、港航科、運政大隊、路政大隊、質監大隊和城區、福祿、云龍、明達、屏錦、袁驛6個駐鎮大隊。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數1880.96萬元,其中:一般公共預算撥款1880.96萬元。收入較2022年增加117.98萬元,主要是人員經費撥款增加117.98萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數1880.96萬元,其中:交通運輸支出預算1448.26萬元,社會保障和就業支出預算264.99萬元,衛生健康支出預算62.8萬元,住房保障支出預算104.91萬元。支出預算較2022年增加117.98萬元,主要是基本支出預算增加117.98萬元。
三、部門(單位)預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1880.96萬元,一般公共預算財政撥款支出1880.96萬元,比2022年增加117.98萬元。其中:基本支出1529.26萬元,比2022年增加116.57萬元,主要原因人員經費的增加,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
區交通運輸行政執法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0.5萬元,與2022年相比,減少45萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元;公務接待費0.5萬元,與2022年持平;公務用車運行維護費45萬元,因工作失誤車輛運行費未編入2023預算,與2022年相比減少45萬元;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費212.37萬元,比上年增加11.84萬元,主要原因購買辦公設備的資本性支出10萬元,單列了出來。運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購貨物預算40萬元;其中一般公共預算撥款政府采購40萬元:政府采購貨物預算40萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款200萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛11輛,其中應急保障車輛11輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、應急保障車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門(單位)預算公開聯系人:羅鴻鳴,聯系方式:?023-53231355
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