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索引號 115002280086523530/2024-00011 發文字號
主題分類 交通 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區交通運輸委 有效性
標題 重慶市梁平區交通局 2024年部門預算情況說明 (匯總)
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 115002280086523530/2024-00011
發文字號
主題分類 交通
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區交通運輸委
有效性
標題 重慶市梁平區交通局 2024年部門預算情況說明 (匯總)
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區交通局是梁平區人民政府的組成部門,其主要職責是貫徹執行國家交通行業的方針、政策和法律、法規,負責編制全區交通行業的發展規劃、中長期計劃、年度計劃、交通樞紐發展規劃,負責交通基礎設施建設,負責管理交通運輸行業。

(二)單位構成

經梁平區機構編制委員會核定,重慶市梁平區交通局本級內設11個職能科室,分別是:辦公室、規劃計劃科、建設管理科、養護管理科、綜合運輸科、民航鐵路科、政策法規科(信訪科)、安全監管科、行政審批科、信息宣教科、財務審計科。

重慶市梁平區交通局下屬預算單位有4個,分別是:重慶市梁平區交通局本級、重慶市梁平區交通建設服務中心、重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊、重慶市梁平區道路運輸服務中心。4個單位都分別獨立核算,匯總納入本部門預算一并公開。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數36705.83萬元,其中:一般公共預算撥款34982.71萬元,政府性基金預算撥款1723.12萬元;收入2023增加11132.92萬元,主要是一般公共預算撥款增加10297.68萬元,政府性基金預算撥款增加835.24萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數36705.83萬元,其中:社會保障和就業支出1530.21萬元,衛生健康支出346.56萬元,城鄉社區支出預算1723.12萬元,交通運輸支出預算32783.93萬元,住房保障支出322.01萬元;支出2023增加11132.92元,主要是基本支出減少94.98萬元,項目支出增加11227.9萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入34982.71萬元,一般公共預算財政撥款支出34982.71萬元,比2023年增加10297.68萬元。其中:基本支出6674.68萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年減少94.98萬元,主要原因是在職人員退休導致人員經費和公用經費減少;項目支出28308.03萬元,主要用于國省道和農村公路建設、農村公路安防、公路養護、對企業的政策性補貼等交通專項項目,比2023年增加10392.66萬元,主要原因是一般公共預算財政撥款安排交通專項項目比上年增加。

2024年政府性基金預算財政撥款收入1723.12萬元,政府性基金預算支出1723.12萬元,主要用于交通專項項目,比2023年增加835.24萬元,主要原因是政府性基金預算安排交通專項項目比上年增加

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算91.4萬元,比2023年增加42.2萬元。其中:公務接待費8.4萬元,比2023年減少1.3萬元,主要原因是嚴格控制公務接待;公務用車運行維護費 83萬元,比2023年增加43.5萬元,主要原因是交通執法支隊上年沒有編制公務用車運行費年初預算數

五、其他重要事項的情況說明

(一)(行政、參公單位)機關運行經費。交通局、交通運輸綜合行政執法支隊2024年一般公共預算財政撥款運行經費291.75萬元,2023增加8.34萬元,主要原人員增加從而增加了運行經費;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(事業單位)交通建設服務中心、道路運輸服務中心兩個單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本部門政府采購預算總額15.6萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算6萬元、政府采購服務預算3.6萬元;其中一般公共預算撥款政府采購15.6萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算6萬元、政府采購服務預算3.6萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款28308.03萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛55輛,全部為應急保障用車2024未預算一般公共預算安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門預算公開聯系人:劉蘭英;聯系方式:023-53230871


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