索引號 | 115002280086523530/2025-00008 | 發文字號 | |
主題分類 | 交通 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區交通運輸委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區道路運輸服務中心 2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 115002280086523530/2025-00008 |
發文字號 | |
主題分類 | 交通 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區交通運輸委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區道路運輸服務中心 2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區道路運輸服務中心現行的職能職責:一是為道路運輸管理提供技術支持和服務保障,二是承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區道路運輸服務中心內設5個機構科室,分別是道路運輸科、駕培維修科、安全應急科、綜合科、財務科。本單位是重慶市梁平區交通局下屬二級獨立核算事業單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2272.42萬元,其中:一般公共預算撥款2272.42萬元;收入比2024年增加595.57萬元,主要是一般公共預算撥款增加595.57萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2272.42萬元,其中:社會保障和就業支出77.3萬元,衛生健康支出21.06萬元,交通運輸支出2154.94萬元,住房保障支出19.12萬元;支出比2024年增加595.57萬元,主要是基本支出增加101.6萬元,項目支出增加493.97萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2272.42萬元,一般公共預算財政撥款支出2272.42萬元,比2024年增加595.57萬元。其中:基本支出451.42萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加101.6萬元,主要原因是在職人員工資福利及社會保險繳費等增加;項目支出1821萬元,主要用于對客運企業費用補貼、智慧公交系統運行等重點工作,比2024年增加493.97萬元,主要原因是對客運企業費用補貼增加。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.9萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:公務接待費1萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是壓減開支,減少公務接待費;公務用車運行維護費5.9萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是持續嚴控公車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位未編制政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1821萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車輛2輛,其中應急保障用車2輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯系人:田雅麗 ??聯系方式:13983539629
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