索引號 | 115002280086523530/2025-00011 | 發文字號 | |
主題分類 | 交通 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區交通運輸委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區交通運輸委員會(本級) 2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 115002280086523530/2025-00011 |
發文字號 | |
主題分類 | 交通 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區交通運輸委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區交通運輸委員會(本級) 2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區交通運輸委員會是梁平區人民政府的組成部門,其主要職責是貫徹執行國家交通行業的方針、政策和法律、法規,負責編制全區交通行業的發展規劃、中長期計劃、年度計劃、交通樞紐發展規劃,負責交通基礎設施建設,負責管理交通運輸行業。
(二)單位構成
經梁平區機構編制委員會核定,重慶市梁平區交通運輸委員會本級內設11個職能科室,分別是:辦公室、規劃計劃科、建設管理科、養護管理科、綜合運輸科、民航鐵路科、政策法規科(信訪科)、安全監管科、行政審批科、信息宣教科、財務審計科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數43238.76萬元,其中:一般公共預算撥款34459.23萬元,政府性基金預算撥款8779.53??萬元;收入比2024年增加14361.07萬元,主要是一般公共預算撥款增加7304.66萬元,政府性基金預算撥款增加7056.41?萬元。???
(二)支出預算:2025年年初預算數43238.76萬元,其中:社會保障和就業支出90.08萬元,衛生健康支出29.51萬元,城鄉社區支出8779.53萬元,交通運輸支出34305.56萬元,住房保障支出34.08萬元;支出比2024年增加14361.07萬元,主要是基本支出減少45.73萬元,項目支出增加14406.8萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入34459.23萬元,一般公共預算財政撥款支出34459.23萬元,比2024年增加7304.66萬元。其中:基本支出507.16萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少45.73萬元,主要原因是編制2025年年初預算時,在職人員比上年少2人,導致人員經費及日常公用經費比上年減少;項目支出33952.07萬元,主要用于國省道和農村公路建設、農村公路安防、公路養護等交通專項項目重點工作,比2024年增加7350.39萬元,主要原因是一般公共預算財政撥款安排交通專項項目比上年增加。
2025年政府性基金預算財政撥款收入8779.53萬元,政府性基金預算支出8779.53萬元,主要用于交通專項項目,比2024年增加7056.41萬元,主要原因是政府性基金預算安排交通專項項目比上年增加。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8萬元,與2024年持平。其中:公務接待費3萬元,與2024年持平,主要原因是持續從嚴控制公務接待費;公務用車運行維護費5萬元,與2024年持平,主要原因是持續從嚴控制公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費68.74萬元,比2024年減少6.83萬元,主要原因是編制2025年年初預算時,在職人員比上年少2人,導致運行經費比上年減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位2025年政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款33952.07萬元、政府性基金預算財政撥款8779.53萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛2輛,全部為應急保障用車。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:劉蘭英;聯系方式:023-53230871