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索引號 11500228008652206E/2025-00088 發(fā)文字號
主題分類 教育 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)教委 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)明達鎮(zhèn)初級中學2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652206E/2025-00088
發(fā)文字號
主題分類 教育
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)教委
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)明達鎮(zhèn)初級中學2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展;提高學生綜合素質(zhì);培養(yǎng)學生多樣化發(fā)展;培養(yǎng)學生良好品德;從事初中義務教育的相關社會服務。

1.實施初中義務教育,提高教育質(zhì)量,使適齡少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.加強探索學課教學新模式,探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。深入推進素質(zhì)教育,全面實現(xiàn)教育培養(yǎng)目標,不斷提高教育質(zhì)量。

3.加強思想道德教育,提高學生的思想道德素質(zhì),促進學生思想健康發(fā)展。

4.加強體育、衛(wèi)生和藝術教育工作,監(jiān)測學生健康狀況,培養(yǎng)學生良好的衛(wèi)生習慣。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)明達鎮(zhèn)初級中學核定編制44名,設校長1名,副校長1名,內(nèi)設3個機構(gòu)室,分別是辦公室、教務處、總務處無下屬預算單位,無未獨立核算單位。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數(shù) ?1152.55萬元,其中:一般公共預算撥款 1152.55?萬元,政府性基金預算撥款 0.00?萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00??萬元,財政專戶管理資金 0.00萬元,事業(yè)收入資金 ?0.00萬元,上級補助收入資金 0.00?萬元,附屬單位上繳收入資金 0.00?萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00??萬元,其他收入資金0.00??萬元;收入2024增加34.52?萬元,主要是一般公共預算撥款增加34.52??萬元政府性基金預算撥款增加0.00??萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數(shù) 1158.89?萬元,其中:一般公共服務支出 0.00??萬元,教育支出 ?892.10?萬元,社會保障和就業(yè)支出157.89?萬元,衛(wèi)生健康支出 53.23萬元,住房保障支出 ?55.67萬元;支出2024增加40.86萬元,主要是基本支出增加42.27萬元,項目支出減少1.41萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入 1152.55?萬元,一般公共預算財政撥款支出1158.89?萬元,比2024減少40.86萬元。其中:基本支出 ?1109.39萬元,主要用于保障明達鎮(zhèn)中在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加42.27萬元,主要原因是2024年預算把商品服務支出列入項目支出中,今年是單獨列出來的;項目支出 ?49.50萬元,主要用于保障日常在教學工作中運行的重點工作,比2024減少1.41萬元,主要原因是學生資助列入了項目支出。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

“三公”經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預算 0.00?萬元,比2024年減少(或增加) 0.00?萬元。其中:因公出國(境)費用 0.00?萬元,比2024年減少(或增加) ?0.00萬元,主要原因是重慶市梁平區(qū)明達鎮(zhèn)初級中學2025年無使用三公經(jīng)費預算撥款安排的支出;公務接待費 0.00?萬元,比2024年減少(或增加)0.00??萬元,主要原因是重慶市梁平區(qū)明達鎮(zhèn)初級中學2025年無使用三公經(jīng)費預算撥款安排的支出;公務用車運行維護費 0.00?萬元,比2024年減少(或增加)0.00??萬元,主要原因是重慶市梁平區(qū)明達鎮(zhèn)初級中學2025年無使用三公經(jīng)費預算撥款安排的支出;公務用車購置費 ?0.00萬元,比2024年減少(或增加)0.00??萬元;主要原因是重慶市梁平區(qū)明達鎮(zhèn)初級中學2025年無使用三公經(jīng)費預算撥款安排的支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 ?0.00萬元:政府采購貨物預算0.00 ?萬元、政府采購工程預算0.00 ?萬元、政府采購服務預算 ?0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 ?0.00萬元:政府采購貨物預算0.00 ?萬元、政府采購工程預算 ?0.00萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款44.38萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛 0.00輛,其中一般公務用車0.00 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0.00 輛,其中一般公務用車 0.00輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0.00 輛。

專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯(lián)系人:田方連 ???聯(lián)系方式:18290256889

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