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索引號 11500228008652206E/2025-00100 發(fā)文字號
主題分類 教育 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)教委 有效性
標題 重慶市梁平紅旗中學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652206E/2025-00100
發(fā)文字號
主題分類 教育
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)教委
有效性
標題 重慶市梁平紅旗中學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平紅旗中學(xué)校現(xiàn)行的職能職責(zé):實施高中學(xué)歷教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成轄區(qū)內(nèi)高中學(xué)歷教育、推進課程改革和教法學(xué)法改革、加強德育工作、開展社區(qū)服務(wù)等社會實踐活動、實施高中學(xué)業(yè)水平考試和綜合素質(zhì)評價、全面實施素質(zhì)教育。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平紅旗中學(xué)校內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)科室,分別是辦公室、教務(wù)處、德育處、教科室、總務(wù)處、信息技術(shù)處、體藝衛(wèi)處。下屬0個二級預(yù)算單位。

下屬辦公室、教務(wù)處、德育處、教科室、總務(wù)處、信息技術(shù)處、體藝衛(wèi)處等7個預(yù)算單位未獨立核算,納入本單位預(yù)算一并公開。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)15165.29萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款8888.84萬元,政府性基金預(yù)算撥款4796.9萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金1479.55萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入2024增加5787.27萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加760.11萬元政府性基金預(yù)算撥款增加4796.9萬元,財政專戶管理資金撥款增加230.26萬元

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)15165.29萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬元,教育支出8475.14萬元,社會保障和就業(yè)支出1113.46萬元,衛(wèi)生健康支出398.85萬元,住房保障支出380.94萬元,其他支出4796.9萬元;支出2024增加5787.27萬元,主要是基本支出增加627.11萬元,項目支出增加5160.16萬元。

單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入8888.84萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出8888.84萬元,比2024年增加760.11萬元。其中:基本支出7859.62萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加459.82萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加;項目支出1029.22萬元,主要用于遺屬補助、助學(xué)金和改善辦學(xué)條件等重點工作,比2024年增加300.29萬元,主要原因是改善辦學(xué)條件資金增加。

2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入4796.9萬元,政府性基金預(yù)算支出4796.9萬元,主要用于紅旗中學(xué)體藝中心修建重點工作,比2024年增加4796.9萬元,主要原因是新建紅旗中學(xué)體藝中

三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)安排;公務(wù)接待費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務(wù)接待計劃;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是因公務(wù)車車況較差沒有使用,所以沒有預(yù)算公務(wù)用車運行維護費;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額166.62萬元:政府采購貨物預(yù)算166.62萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購116.72萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1029.22萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:魏發(fā)坤 ?聯(lián)系方式:023-53225887

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