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索引號 11500228008652193Q/2022-00043 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)科技局 有效性 有效
標題 重慶市梁平區(qū)科學技術局(本級) 2021年度部門決算情況說明
成文日期 2022-09-28 發(fā)布日期 2022-09-30
索引號 11500228008652193Q/2022-00043
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)科技局
有效性 有效
標題 重慶市梁平區(qū)科學技術局(本級) 2021年度部門決算情況說明
成文日期 2022-09-28
發(fā)布日期 2022-09-30

重慶市梁平區(qū)科學技術局(本級)

2021年度部門決算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責。

?1.擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。?

2.統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關制度建設。

3.牽頭推進建立全區(qū)科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃并監(jiān)督實施。

4.擬訂全區(qū)基礎研究規(guī)劃和政策并組織實施,組織協(xié)調(diào)基礎研究、應用基礎研究。擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并組織實施,參與編制科技基礎設施建設規(guī)劃和組織實施,牽頭組織全區(qū)重點實驗室建設。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。

5.負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。

6.組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。

7.牽頭技術轉(zhuǎn)移體系建設,擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動高新區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等科技園區(qū)建設。

9.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,負責全區(qū)科技保密工作。

10.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。會同相關部門開展對外科技合作與科技人才交流工作。

11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立國內(nèi)外科學家、團隊吸引集聚機制和國內(nèi)外專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國(境)培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。

13.承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責全區(qū)申報國務院和重慶市政府科學技術獎勵的推薦工作。

14.負責局機關及其下屬單位的黨建工作。

15.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理,加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉(zhuǎn)變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。?

17.與區(qū)人力資源和社會保障局有關外國人來梁工作許可職責分工,依據(jù)《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發(fā)〔201897號)規(guī)定執(zhí)行。

(二)機構設置。

重慶市梁平區(qū)科學技術局(本級)內(nèi)設4個科室,分別為綜合科、政策法規(guī)科、資源配置科和創(chuàng)新發(fā)展科。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本單位2021年度決算編制的預算單位是重慶市梁平區(qū)科學技術局(本級)無下屬二級單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況2021年度收入總計1382.77萬元,支出總計1382.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加579.08萬元,增長72.1%,主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金。

2.收入情況。2021年度收入合計1379.42萬元,較上年決算數(shù)增加578.97萬元,增長72.3%,主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金其中:財政撥款收入1379.42萬元,占100.0%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.34萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1379.91萬元,較上年決算數(shù)增加579.37萬元,增長72.4%,主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金。其中:基本支出234.49萬元,占17.0%;項目支出1145.42萬元,占83.0%;

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.85萬元,較上年決算數(shù)減少0.3萬元,下降9.5%,主要原因是新增人員1名,開支增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1382.77萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加579.08萬元,增長72.1%。主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況2021年度一般公共預算財政撥款收入1379.42萬元,較上年決算數(shù)增加578.97萬元,增長72.3%。主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金。較年初預算數(shù)減少1787.13萬元,下降56.4%。主要原因是高新技術研發(fā)專項暫未實施。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.34萬元。

2.支出情況2021年度一般公共預算財政撥款支出1379.91萬元,較上年決算數(shù)增加579.37萬元,增長72.4%。主要原因是加大科技創(chuàng)新支持力度,增加創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金。較年初預算數(shù)減少1786.64萬元,下降56.4%。主要原因是高新技術研發(fā)專項暫未實施

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.85萬元,較上年決算數(shù)減少0.3萬元,下降9.5%,主要原因是新增人員1名,開支增加。

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)科學技術支出1321.13萬元,占95.7%,較年初預算數(shù)減少1794.88萬元,下降57.6%,主要原因是高新技術研發(fā)專項暫未實施。

2)社會保障與就業(yè)支出42.92萬元,占3.1%,較年初預算數(shù)增加8.24萬元,增長23.8%,主要原因是健康休養(yǎng)費標準增加,且繳納特殊人群職業(yè)年金。

3)衛(wèi)生健康支出8.64萬元,占0.6%,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與上年持平。

4)住房保障支出7.22萬元,占0.5%,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與上年持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出234.49萬元。其中:人員經(jīng)費197.18萬元,較上年決算數(shù)增加45.67萬元,增長30.1%,主要原因:一是2021年新調(diào)入人員1名;二是2020年度離退休人員的健康休養(yǎng)費在2021年度全額發(fā)放,2019年度健康休養(yǎng)費在2019年預發(fā)70%,在2020年度補發(fā)30%;三是2021年繳納特殊人群職業(yè)年金和退休中人職業(yè)年金,2020年未繳納;四是工資獎金等調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金及離退休干部健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費37.3萬元,較上年決算數(shù)減少36.73萬元,下降49.6%,主要原因:一是2020年申請疫情防控專項經(jīng)費,2021年無該項經(jīng)費;二是2020年采購辦公電腦,2021年未購置辦公設備;公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。?

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費支出共計7.07萬元,較年初預算數(shù)減少0.13萬元,下降1.8%;較上年支出數(shù)減少0.16萬元,下降2.2%。較年初預算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是我單位嚴格落實過緊日子要求,控制三公經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本單位因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)支出,與上年持平。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,與上年持平。主要原因是本年度未發(fā)生公務車購置費用,與上年持平。

公務車運行維護費3.82萬元,主要用于創(chuàng)建國家高新區(qū)所需要的區(qū)內(nèi)外因公出行和指導服務創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體等工作所用車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.08萬元,下降2.1%。較上年支出數(shù)減少0.08萬元,下降2.1%。較年初預算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是嚴格落實過緊日子要求,壓緊三公經(jīng)費支出。

公務接待費3.24萬元,主要用于接待指導高新區(qū)創(chuàng)建工作的市內(nèi)外專家費用支出較年初預算數(shù)減少0.06萬元,下降1.8%,較上年支出數(shù)減少0.09萬元,下降2.7%,較年初預算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是從嚴控制公務接待范圍,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內(nèi)公務接待25批次275人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本單位人均接待費117.86元,車均購置費0萬元,車均維護費3.82萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.52萬元,較上年決算數(shù)增加0.52萬元,增長100.0%,主要原因是2021年舉辦會議2次。本年度培訓費支出1.39萬元,較上年決算數(shù)增加1.39萬元,增長100.0%,主要原因是2021年加大企業(yè)創(chuàng)新培訓力度。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本單位機關運行經(jīng)費支出37.3萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少36.73萬元,下降49.6%,主要原因:一是2020年申請疫情防控專項經(jīng)費,2021年無該項經(jīng)費;二是2020年采購辦公電腦,2021年未購置辦公設備。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20211231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我單位2個項目開展了績效自評。其中,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金1153.93萬元。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

項目資金績效目標自評表
2021?????年度)
項目名稱 創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金 主管部門 重慶市梁平區(qū)科學技術局
實施單位 重慶市梁平區(qū)科學技術局 自評總得分 97.64
項目資金(萬元) 年初預算數(shù) 全年預算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 執(zhí)行率權重分值 執(zhí)行率(%) 執(zhí)行率得分
總數(shù) 其中:財政資金 總數(shù) 其中:財政資金 總數(shù) 其中:財政資金
1450 1450 1450 1450 1107.46 1107.46 10 76.38 7.64
年度總體目標 年初預期目標 全年目標實際完成情況
優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài),推進全社會研發(fā)投入穩(wěn)步增長;深化產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新;實施一批主導產(chǎn)業(yè)重點科技計劃項目;培育一批科技型企業(yè)和高新技術企業(yè);建設一批科技創(chuàng)新平臺和服務平臺;引進、轉(zhuǎn)化一批科技成果; 新入庫市級科技型企業(yè)40家累計達245家,新獲批國家高新技術企業(yè)17家、復審通過4家,培育“四上”企業(yè)1家,新認定市級新型研發(fā)機構、市級企業(yè)技術中心等8個,新培育市級科技企業(yè)孵化器、科普基地等科技服務機構8個,市級科技孵化器被推薦申報國家科技企業(yè)孵化器,全社會研發(fā)投入總額增長56.46%。兌付2020年創(chuàng)新驅(qū)動獎扶資金1107.46萬元。
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 度量單位 指標性質(zhì) 年度指標值 實際完成值 權重分值 得分系數(shù) 指標得分 偏差原因分析及改進措施
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 新增市級科技型企業(yè) 30 40 10 100% 10
新增高新技術企業(yè) 15 17 10 100% 10
通過復審高企 2 4 10 100% 10
新培育和引入科技服務機構或分支機構 5 8 5 100% 5
新培育和引進研發(fā)機構或分支機構 2 8 5 100% 5
全社會研發(fā)投入增長率 % 30%以上? 56.46% 10 100% 10
質(zhì)量指標 依靠科技創(chuàng)新引領區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
時效指標 有效有序推進高新區(qū)和國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
成本指標 鼓勵企業(yè)先行投入 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
效益指標 經(jīng)濟效益指標 加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推進建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。全面提升農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平,推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
社會效益指標 創(chuàng)新機制體制,營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造生態(tài),推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,培育壯大新動能,加快發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè),推動區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
生態(tài)效益指標 推進產(chǎn)城景和產(chǎn)城產(chǎn)鎮(zhèn)產(chǎn)村融合發(fā)展,建設生態(tài)環(huán)境良好、宜業(yè)宜居宜游的綠色生態(tài)園區(qū)。 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
可持續(xù)影響指標 推進建設經(jīng)濟可持續(xù)、生態(tài)可持續(xù)、社會可持續(xù)的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
滿意度指標 服務對象滿意度指標 堅持人民至上,滿意度達到95%以上。 / 定性指標
達成預期目標 5 100% 5
績效指標總分

90
90

2.績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結(jié)果的說明。

已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式023-53222131



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