索引號 | 11500228008652396D/2024-00015 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 林業(yè) | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)森林資源監(jiān)測和病蟲害防治站2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652396D/2024-00015 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 林業(yè) |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)森林資源監(jiān)測和病蟲害防治站2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區(qū)森林資源監(jiān)測和病蟲害防治站,為隸屬于重慶市梁平區(qū)林業(yè)局的公益一類財政全額預算事業(yè)單位,按正科級管理。主要職責任務是松材線蟲病以及其它林業(yè)有害生物防控、預測預報,森林病蟲害防治技術(shù)培訓、宣傳及新技術(shù)推廣。同時還承擔森林資源消長監(jiān)測和林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計。
(二)單位構(gòu)成
本單位暫未設內(nèi)設機構(gòu),無下屬預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)1,190.19萬元,其中:一般公共預算撥款1,190.19萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減少30.53萬元,主要是一般公共預算撥款減少30.53萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)1,190.19萬元,其中:一般公共服務支出1,190.19萬元,教育支出0.84萬元,社會保障和就業(yè)支出24.48萬元,衛(wèi)生健康支出7.22萬元,住房保障支出6.70萬元,農(nóng)林水支出1,150.95萬元;支出比2023年減少30.53萬元,主要是基本支出增加1.47萬元、項目支出減少32萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1,190.19萬元,一般公共預算財政撥款支出1,190.19萬元,比2023年減少30.53萬元。其中:基本支出149.19萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2023年增加1.47萬元,主要原因是職工正常晉升;項目支出1041萬元,主要用于松材線蟲病防控,比2023年減少32萬元,主要原因是打緊開支。2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算7.4萬元,比2023年增加7.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致;公務接待費0.4萬元,比2023年增加0.2萬元,主要原因是連續(xù)幾年接待來梁檢查指導松材線蟲病防控的上級領導均有所增加;公務用車運行維護費7.0萬元,比2023年增加7.0萬元,主要原因是本單位業(yè)務均為項目發(fā)生,公務車所有開支納入項目開支,2023年基本預算中沒有預算這項支出;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。
本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。
2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1041萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2023年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯(lián)系人:陳政娟??聯(lián)系方式:13896210755