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索引號 11500228008652396D/2024-00016 發(fā)文字號
主題分類 林業(yè) 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)林業(yè)局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)濕地保護(hù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 11500228008652396D/2024-00016
發(fā)文字號
主題分類 林業(yè)
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)林業(yè)局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)濕地保護(hù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)濕地保護(hù)中心現(xiàn)行的職能職責(zé)為:保護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng),開展?jié)竦乜茖W(xué)研究,合理利用濕地資源;負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)、生態(tài)恢復(fù)、宣傳教育、科研監(jiān)測、生態(tài)旅游等相關(guān)工作。

(二)單位構(gòu)成

濕地保護(hù)中心內(nèi)設(shè)五個機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、水利科、保護(hù)科、科研宣教科、規(guī)劃建設(shè)科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1364.25萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1364.25萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減少11.33萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少11.33萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1364.25萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出94.22萬元,衛(wèi)生健康支出29.04萬元,農(nóng)林水支出1213.25萬元,住房保障支出27.74萬元;支出比2023年減少11.33萬元,主要是基本支出減少13.03萬元,項目支出增加1.70萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1364.25萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1364.25萬元,比2023年減少11.33萬元。其中:基本支出600.24萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2023年減少13.03萬元,主要原因是本年比上年人員減少1人;項目支出764.01萬元,主要用于雙桂湖國家濕地公園和全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小微濕地管理維護(hù),開展?jié)竦乇Wo(hù)宣傳、科研宣教,國際濕地城市維護(hù)、宣傳推廣等重點工作,比2023年增加1.70萬元,主要原因是科技興林項目資金增加。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.20萬元,比2023年減少8.00?萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少8.00萬元,主要原因是本年無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費7.20萬元,與2023年持平,主要原因是暫無增加公務(wù)接待因素;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.00萬元,與2023年持平,主要原因是暫無增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費因素;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年持平,主要原因是無新增購入公務(wù)用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款764.01萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。22024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:曾泉松???聯(lián)系方式:023-53256313


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