索引號 | 11500228008652396D/2024-00019 | 發文字號 | |
主題分類 | 林業 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區林業局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區竹海林場2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652396D/2024-00019 |
發文字號 | |
主題分類 | 林業 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區林業局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區竹海林場2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.宗旨
保護、管理森林資源,維護生態安全。
2.主要職責任務
培育、保護和管理轄區內森林資源;開展技術創新、推廣。
3.具體職責任務
(1)負責林地保護,森林培育,實施造林、營林、采伐工作。
(2)負責林區護林、防火、防盜。
(3)負責林區森林病蟲害預測預報工作。
(4)開展林業科學實驗和技術創新、宣傳、推廣,提高森林資源質量。
(5)負責保護林區生態文化資源、促進人與自然和諧發展。
(6)拓展和經營林下種、養殖等相關經濟產業。
(7)承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區竹海林場設4個內設機構,分別是:綜合科、森林資源管理科、產業科、基建科。
4個派出機構分別是:獵神廟管護站(駐竹山鎮獵神社區4組)、天生橋管護站(駐屏錦鎮天生橋村3組)、大埡口管護站(駐七星鎮仁安村4組)、回龍管護站(駐回龍鎮云陽村5組)
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1342.7萬元,其中:一般公共預算撥款1342.7萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加33.57萬元,主要是一般公共預算撥款增加33.57萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1342.7萬元,其中:教育支出6.04萬元,社會保障和就業支出223.37萬元,衛生健康支出55.08萬元,農林水支出1009.85萬元,住房保障支出48.36萬元;支出比2023年增加33.57萬元,主要是基本支出減少25.13萬元,項目支出增加58.7萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1342.7萬元,一般公共預算財政撥款支出1342.7萬元,比2023年增加33.57萬元。其中:基本支出1148.81萬元,主要用于保障國有林場在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2023年減少25.13萬元,主要原因是2023年度我單位退休4人,新招錄工作人員2人,人員減少2人后用于保障在職人員的工資福利及社會保險繳費等支出隨之減少;項目支出193.89萬元,主要用于非稅收入征收成本工作,比2023年增加58.71萬元,主要原因是非稅收入增加相應非稅收入征收成本隨之增加。
重慶市梁平區竹海林場2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.8萬元,比2023年減少7.9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是我單位無因公出國(境)費用,與上年保持一致;公務接待費0.8萬元,比2023年減少2.1萬元,主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規定精神,嚴格控制公務接待支出;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少5.8萬元,主要原因是公務用車運行維護費用未納入年初預算;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是我單位無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款193.89萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:陳政娟 ??聯系方式:023-53512492