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索引號 11500228008652396D/2025-00008 發(fā)文字號
主題分類 林業(yè) 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)林業(yè)局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)東山林場 2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652396D/2025-00008
發(fā)文字號
主題分類 林業(yè)
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)林業(yè)局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)東山林場 2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

平區(qū)東林場現(xiàn)行的職能職責1、負責林地(公園)保護,森林培育,實施造林、營林、采伐工作;2、負責林區(qū)(公園)護林、防火、防盜;3、負責林區(qū)(公園)森林病蟲害預測預報工作;4、負責制定公園(旅游)發(fā)展計劃,保護公園自然資源,建設、管理和維護公園基礎設施和公共服務設施;5、開展林業(yè)科學實驗和技術創(chuàng)新、宣傳、推廣,提高森林資源質(zhì)量;6、負責保護林區(qū)(公園)生態(tài)文化資源、促進人與自然和諧發(fā)展;7、拓展和經(jīng)營林下種、養(yǎng)殖等相關經(jīng)濟產(chǎn)業(yè);8、承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

梁平區(qū)東山林場內(nèi)設4個機構室,分別是綜合、森管科、基建科、產(chǎn)業(yè)科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數(shù)1510.6萬元,其中:一般公共預算撥款 1510.6?萬元,政府性基金預算撥款 0?萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0?萬元,財政專戶管理資金 0?萬元,事業(yè)收入資金 0?萬元,上級補助收入資金 0?萬元,附屬單位上繳收入資金 0?萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 0?萬元,其他收入資金 0?;收入2024減少98.85??萬元,主要是一般公共預算撥款減少98.85??萬元

(二)支出預算2025年年初預算數(shù) 1510.6?萬元,其中:一般公共服務支出 1510.6??萬元,教育支出 ?6.67??萬元,社會保障和就業(yè)支出373.26?萬元,衛(wèi)生健康支出 69.11?萬元,住房保障支出 57.49?萬元;支出2024減少?98.85?萬元,主要是基本支出增加 2.75?萬元,項目支出減少?101.6?萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入 1510.6?萬元,一般公共預算財政撥款支出 ?1510.6?萬元,比2024年減少 98.85?萬元。其中:基本支出 1405.02?萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加?2.75?萬元,主要原因是新招聘人員1;項目支出 105.58?萬元,主要用于保障6人次遺屬生活困難補助發(fā)放項目和非稅收入征管成本項目等重點工作,比2024年減少 101.6萬元,主要原因是年度非稅收入征管成本項目減少預算。

2025本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預算 8.3?萬元,比2024年增加?4.8?萬元。其中:因公出國(境)費用 0?萬元,比2024年減少(或增加) 0?萬元,主要原因是本單位無因公出(境)支出;公務接待費 0.8?萬元,比2024年減少0.2??萬元,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的接待開支;公務用車運行維護費 7.5?萬元,比2024年增加 5?萬元,主要原因是本年度將原納入防火項目管理的防火運兵車,納入了公車運行維護費管理;公務用車購置費 ?0萬元,比2024年減少(或增加) 0?萬元;主要原因是本單位無公務用車購置預算

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0?萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算 0?萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0?萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0?萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 105.58萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截202412月,本單位共有車輛2?輛,其中一般公務用車2?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。

專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯(lián)系人:劉麗??????聯(lián)系方式:023-53366177


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