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索引號 11500228008652396D/2025-00013 發文字號
主題分類 林業 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區林業局 有效性
標題 重慶市梁平區竹海林場 2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652396D/2025-00013
發文字號
主題分類 林業
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區林業局
有效性
標題 重慶市梁平區竹海林場 2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

宗旨保護、管理森林資源,維護生態安全主要職責任務培育、保護和管理轄區內森林資源;開展技術創新、推廣負責履行百里竹海自然保護地管理服務職責。具體職責任務負責林地保護,森林培育,實施造林、營林、采伐工作負責林區護林、防火、防盜負責林區森林病蟲害預測預報工作開展林業科學實驗和技術創新、宣傳、推廣,提高森林資源質量負責保護林區生態文化資源、促進人與自然和諧發展拓展和經營林下種、養殖等相關經濟產業承辦上級交辦的其他工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區竹海林場為隸屬于重慶市梁平區林業局的公益一類財政全額撥款事業單位,按正科級管理。核定事業編制51名。設場長1名,副場長3名;內設機構(派出機構)領導職數12名。

重慶市梁平區竹海林場設4個內設機構,分別是:綜合科、森林資源管理科、產業科、基建科。

4個派出機構分別是:獵神管護站(駐竹山鎮竹豐社區1組)、天生橋管護站(駐屏錦鎮明月路139號)、大埡口管護站(駐七星鎮仁安村4組)、回龍管護站(駐回龍鎮云陽村5組)

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數1,266.02萬元,其中:一般公共預算撥款1,266.02萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024減少76.68萬元,主要是一般公共預算撥款減少76.68萬元

2025我單位無使用政府性基金預算撥款安排的收入,與上年保持一致

(二)支出預算2025年年初預算數1,266.02萬元,其中:教育支出5.82萬元,社會保障和就業支出266.42萬元衛生健康支出55.71萬元,農林水支出887.92萬元,住房保障支出50.15萬元;支出2024減少76.68萬元,主要是基本支出增加10.78萬元,項目支出減少87.46萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1,266.02萬元,一般公共預算財政撥款支出1,266.02萬元,比2024年減少76.68萬元。其中:基本支出1,159.59萬元,主要用于保障區竹海林場在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024增加10.78萬元,主要原因是本年度機關事業單位基本養老保險繳費支出及機關事業單位職業年金繳費支出增加;項目支出106.43萬元,主要用于非稅收入征管成本及遺屬補助發放工作,比2024減少87.46萬元,主要原因是我單位非稅收入征管成本較2024年減少87.5萬元,遺屬補助較2024年增加0.04萬元

2025我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

三公經費情況說明

2025三公經費預算6.84萬元,比2024增加6.04萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我單位無因公出國(境)費用與上年保持一致;公務接待費0.78萬元,比2024年減少0.02萬元,主要原因是我單位厲行節約,嚴格遵守中央八項規定精神,嚴格控制公務接待支出;公務用車運行維護費6.06萬元,比2024增加6.06萬元,主要原因是2024公務車運行維護費用未納入年初預算;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是我單位本年度未安排公務用車購置費預算

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況我單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款106.43萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,我單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯系人:陳政娟???聯系方式:023-53512492


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