索引號 | 115002280086522817/2025-00046 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)民政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)殯葬事業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 115002280086522817/2025-00046 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)民政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)殯葬事業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)殯葬事業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)遺體接運(yùn)、遺體火化、遺體冷藏、殯儀服務(wù)、公墓管理等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)殯葬事業(yè)服務(wù)中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)民政局的公益二類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位,人員編制11人,實(shí)有人數(shù)9人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)273.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款273.45萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年減少197.01萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少197.01萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元,主要是因?yàn)楸灸甓葰浽峤?jīng)營權(quán)移交國有企業(yè)公司運(yùn)營,所以收入和支出均減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)273.45萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)255.52萬元,衛(wèi)生健康支出9.70萬元,住房保障8.23萬元。支出較去年減少197.01萬元,主要是因?yàn)楸灸甓葰浽峤?jīng)營權(quán)移交國有企業(yè)公司運(yùn)營,所以收入和支出均減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入273.45萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.45萬元,比2024年減少197.01萬元。其中:基本支出200.69萬元,主要用于保障9名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及7名退休人員健康休養(yǎng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加13.20萬元,主要原因是人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加;項(xiàng)目支出72.77萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出以及困難群眾喪葬減免等,比2024年減少190.00萬元,主要原因是殯葬服務(wù)經(jīng)營權(quán)出讓給重慶市梁平區(qū)生命文化有限公司。
2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.10萬元,比2024年減少0.10萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元,比2024年減少0.10萬元,主要是用于接待市局領(lǐng)導(dǎo)來本單位調(diào)研婚姻登記服務(wù);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是單位未預(yù)算購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額3.80萬元:政府采購貨物預(yù)算3.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.80萬元:政府采購貨物預(yù)算3.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72.76萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:陳韋? 聯(lián)系方式:023-53222159