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索引號 115002280086522817/2025-00048 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區民政局 有效性
標題 重慶市梁平區救助管理站2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 115002280086522817/2025-00048
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區民政局
有效性
標題 重慶市梁平區救助管理站2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區救助管理站負責為流浪人員(未成年人)提供救助和保護。對城市生活無著的流浪乞討人員實施救助,對流浪未成年人員進行保護。

(二)單位構成

重慶市梁平區救助管理站無內設科室。人員編制4人,實有人數4人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數149.99萬元,其中:一般公共預算撥款149.99萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年增加23.67萬元,主要是一般公共預算撥款增加23.67萬元,政府性基金預算撥款增加0.00萬元,主要是因為本年度人員增加,且救助人次增加。

(二)支出預算:2025年年初預算數149.99萬元,其中:社會保障和就業137.26萬元,衛生健康支出5.63萬元,住房保障7.10萬元。支出較去年增加23.67萬元,主要是基本支出增加18.67萬元,項目支出增加5.00萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入149.99萬元,一般公共預算財政撥款支出149.99萬元,比2024年增加23.67萬元。其中:基本支出99.99萬元,主要用于保障4名在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加18.67萬元,主要原因是人員增加1人;項目支出50.00萬元,主要用于保障單位正常運轉的各項商品服務支出等,比2024年增加5.00萬元,主要原因是救助人次增加。

2025年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2.60萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是單位未發生因公出國(境)費用;公務接待費0.10萬元,比2024年減少0.00萬元,主要是用于接待市局領導來本單位檢查指導流浪乞討人員工作;公務用車運行維護費2.50萬元,比2024年減少0.00萬元;公務用車購置費 0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是單位未預算購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費15.98萬元,比2024年增加3.12萬元,主要原因為人員增加1人;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款50.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:陳韋? 聯系方式:023-53222159


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