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索引號 11500228008652089L/2025-00017 發文字號
主題分類 農業、林業、水利 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區農業農村委 有效性
標題 重慶市梁平區農業技術服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652089L/2025-00017
發文字號
主題分類 農業、林業、水利
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區農業農村委
有效性
標題 重慶市梁平區農業技術服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區農業技術服務中心是隸屬于重慶市梁平區農業農村委員會,為財政全額撥款公益一類事業單位,核定事業編制35個。主要職能職責是:負責農業產業發展技術推廣,引進、試驗、示范、培訓農業生產實用技術和新品種;負責農業項目的實施和管理;負責農業生態環境保護與農村新能源推廣;負責農業植物病蟲草害監測、預報與防治,負責農業和農村經濟技術信息服務采集、加工處理、分析、發布,農產品市場預測、預警。

(二)單位構成

本單位設置6個內設機構,分別是綜合科、農業技術推廣科、植物保護科、生態環境保護科、農機推廣科、種子科,核定事業編制35個。2024年年末實有在崗職工25人,職工隊伍中專業技術人員21人,事業管理人員3人,事業工人1人。專業技術人員中農業推廣研究員2名,高級農藝師4名,農藝師(會計師)11名等。

本單位是區農業農村委所屬二級預算單位。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數2933.57萬元,其中:一般公共預算撥款2933.57萬元,收入2024減少1699.97萬元,主要是一般公共預算撥款減少1699.97萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數2933.57萬元,其中:社會保障和就業支出195.87萬元,衛生健康支出35.87萬元,農林水支出2672.92萬元,住房保障支出28.91萬元;支出2024減少1699.97萬元,主要是基本支出減少97.04萬元,項目支出減少1602.93萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2933.57萬元,一般公共預算財政撥款支出2933.57萬元,比2024年減少1699.97萬元。其中:基本支出703.01元,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少97.04萬元,主要原因是人員比上年減少;項目支出2230.56萬元,主要用于重點糧食作物單產能力提升、大豆油料穩產保供、農作物秸稈綜合利用、第三次全國土壤普查重點工作,比2024年減少1602.93萬元,主要原因是本年度上級轉移支付部分項目資金預算在主管部門,尚未細化到本單位。

2025本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

三公經費情況說明

2025三公經費預算15.76萬元,比2024年減少0.07萬元。其中:因公出國(境)費用0?萬元,與上年保持一致;公務接待費 4.80?萬元,比2024年減少1.57?萬元,主要原因是加強公務接待管理,嚴格接待標準;公務用車運行維護費 10.96?萬元,比2024年增加1.50萬元,主要原因是本單位車輛車齡逐年增加,維修保養費用增加;公務用車購置費 0萬元,2024年保持一致

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

我單位屬公益性一類事業單位,不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 150.00?萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 150.00?萬元;其中一般公共預算撥款政府采購150.00萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 150.00?萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款2230.56萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛4?(經區農業農村委批準,無償劃撥區農產品品牌發展中心越野車1輛,但未辦理資產劃撥手續),其中一般公務用車4輛、執勤執法用車02025年一般公共預算安排購置車輛

專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:王傳飛?????聯系方式:023-53221651


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